您好,2.5%等于銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),您把相關(guān)數(shù)據(jù)帶進(jìn)去就可以求出來
老師320萬的銷售額開票,要抵扣多少進(jìn)項(xiàng)啊,3%的稅負(fù),我們是外賬,老師我不會(huì)算
老師我開了280000萬的銷售額,稅負(fù)是2.5%,我需要拿多少抵扣票回來?怎么計(jì)算公式
請(qǐng)教老師,工業(yè)和商業(yè)怎么計(jì)算稅負(fù)要拿到發(fā)票來抵扣,?比如我工業(yè)生產(chǎn),我開10萬的發(fā)票,我要拿多少進(jìn)項(xiàng)回來抵扣才達(dá)到稅負(fù)?
我們公司開了6萬的票,增值稅稅負(fù)率是5.5%,怎么計(jì)算拿多少成本票回來
你好,假如我這個(gè)月銷售400萬,不含稅銷售額3539823.01,銷售稅額460176.99,假設(shè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)一共有200萬,怎么算稅負(fù)率 呢,怎么知道我這個(gè)月需要回來多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 才算是正常的呢
老師,問一下我們公司要新成立一個(gè)藥房連鎖性質(zhì)的,藥房總部是總公司,之后會(huì)有幾家分公司,我們是選擇獨(dú)立核算好還是非獨(dú)立核算好
老師,我三季度申報(bào)增值稅,開的有專票,有普票沒有超30萬,專票需要交600多,我直接按確認(rèn)式申報(bào)了,直接交費(fèi)了,行嗎,稅款是對(duì)的,就是沒有填表
今年5月按照要求補(bǔ)開出了24年的出租廠房發(fā)票(已在24年匯算清繳做了營(yíng)收調(diào)增),請(qǐng)問今年申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候可以不申報(bào)嗎?
各行業(yè)稅負(fù)在多少?稅負(fù)怎么計(jì)算的?
利潤(rùn)表中期間費(fèi)用列式,是借貸的余額嗎?
老師,企業(yè)所得稅中的計(jì)提的成本費(fèi)用職工工薪酬和實(shí)際發(fā)放的職工薪酬我舉個(gè)例子,一員工工資4000單位承擔(dān)社保醫(yī)療1000個(gè)人承擔(dān)社保醫(yī)療450,個(gè)稅收入按4000報(bào)的。實(shí)際到手減出個(gè)人承擔(dān)部分付3550,那這個(gè)計(jì)提的成本費(fèi)用和實(shí)際發(fā)放的怎么填填多少
今年5月按照要求補(bǔ)開出了24年的出租廠房發(fā)票(已在24年匯算清繳做了營(yíng)收調(diào)增),請(qǐng)問今年申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候可以不申報(bào)嗎?
好的老師 感謝老師
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢~
@董老師,您在線嗎?想咨詢~
我現(xiàn)在求的進(jìn)項(xiàng)票
是的,您根據(jù)您這個(gè)銷項(xiàng)發(fā)票,把銷項(xiàng)稅額計(jì)算出來,代金那個(gè)公式,然后把進(jìn)項(xiàng)稅額求出來就可以了
就是問你你公式啊
您好,您把已知條件代入這個(gè)公式就可以了 2.5%=銷項(xiàng)—進(jìn)項(xiàng))/收入,
老師,你個(gè)公式記得是稅負(fù),我\'求需要多少進(jìn)項(xiàng)票啊,我現(xiàn)在就是不知道拿多少進(jìn)項(xiàng)票回來啊
您收入,稅負(fù)和銷項(xiàng)稅額三個(gè)項(xiàng)是已知的,就差進(jìn)項(xiàng)不知道,所以您把已知的項(xiàng)金額代入這個(gè)公式就可以出來進(jìn)項(xiàng)的金額,