XX稅局: 我公司于XX年XX月XX日申請(qǐng)了一張紅字增值稅專用發(fā)票信息表,信息表編號(hào):XXXXXX;金額:-XXX元;稅額:-XXX元;價(jià)稅合計(jì)-XXX元。因?yàn)殇N售方XXXXXXXX無(wú)法開(kāi)具XXXX紅字發(fā)票,所以請(qǐng)求撤銷此張紅字信息表。 特此申請(qǐng) 某公司 XXXXXX XX-XX-XX
紅字發(fā)票信息表上個(gè)月錯(cuò)開(kāi),稅局要求填寫說(shuō)明,請(qǐng)問(wèn)怎么寫啊
請(qǐng)問(wèn)一下 紅字發(fā)票信息表上個(gè)月錯(cuò)開(kāi),稅局要求填寫說(shuō)明,請(qǐng)問(wèn)怎么寫啊
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)紅字發(fā)票是否需要寫說(shuō)明留做待查?還是只需要開(kāi)具紅字發(fā)票需留存《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》。不需要寫換票原因嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月開(kāi)的發(fā)票如果抵扣聯(lián)了對(duì)方填寫紅字發(fā)票信息表,我開(kāi)紅字發(fā)票,那我開(kāi)的紅字發(fā)票要寄給對(duì)方嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)7月開(kāi)了紅字發(fā)票又作廢,8月又要開(kāi)相同的紅字發(fā)票,是否可以直接點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)下載,找到上個(gè)月相應(yīng)的紅字信息表直接使用,還是需要重新填寫紅字信息表
個(gè)人工資交個(gè)稅稅率是多少
有限合伙企業(yè)稅務(wù)局給核定的稅目有企業(yè)所得稅對(duì)嗎
老師計(jì)提社保只計(jì)提單位部分的嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市購(gòu)買的水果蔬菜損耗怎么計(jì)算出來(lái)
你好老師小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)已折舊完現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)廢會(huì)計(jì)分錄怎么做 購(gòu)冰柜3200元累計(jì)折舊1200元凈資產(chǎn)是800元
未分配期末余額=未分配的期初數(shù)+利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)對(duì)嗎
一家汽車4S店,在銷售車時(shí)幾乎都會(huì)贈(zèng)送汽車精品,我都可以視同銷售嗎,賬務(wù)怎么處理老師
老師 某公司以其自產(chǎn)電子產(chǎn)品390臺(tái)作為福利發(fā)給員工 該產(chǎn)品每臺(tái)生產(chǎn)成本為1200元 每臺(tái)市場(chǎng)售價(jià)1500 公司有職工300名 車間管理人員20名 行政管理人員40名 銷售人員30名 計(jì)提 借生產(chǎn)成本 508500 制造費(fèi)用33900 管理費(fèi)用67800 銷售費(fèi)用50850 貸應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利661050 我不明白這些數(shù)是怎么計(jì)算出來(lái)的
超豪華小汽車零售加征交的消費(fèi)稅率是10%固定的嗎還是?
老師,最近遇到了一些問(wèn)題,一家供應(yīng)鏈公司(小規(guī)模)旗下有幾家獨(dú)立的餐飲門店,只做供應(yīng)鏈這邊的賬,現(xiàn)在只有進(jìn)銷存系統(tǒng)(找農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)采購(gòu)和出庫(kù)的差額正常范圍是多少,怎么做財(cái)務(wù)分析);跟旗下的餐飲公司開(kāi)發(fā)票要注意的問(wèn)題;把下面的餐飲公司和車間當(dāng)成我們的客戶怎么做賬 ?