您好,主要就是寫因為什么原因?qū)⒓t字發(fā)票信息表上傳了,就輕描淡寫一下哪里錯了,為什么錯的就是了。

紅字發(fā)票信息表上個月錯開,稅局要求填寫說明,請問怎么寫啊
請問一下 紅字發(fā)票信息表上個月錯開,稅局要求填寫說明,請問怎么寫啊
請問開紅字發(fā)票是否需要寫說明留做待查?還是只需要開具紅字發(fā)票需留存《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》。不需要寫換票原因嗎?
老師請問上個月開的發(fā)票如果抵扣聯(lián)了對方填寫紅字發(fā)票信息表,我開紅字發(fā)票,那我開的紅字發(fā)票要寄給對方嗎
老師,請問7月開了紅字發(fā)票又作廢,8月又要開相同的紅字發(fā)票,是否可以直接點網(wǎng)絡(luò)下載,找到上個月相應(yīng)的紅字信息表直接使用,還是需要重新填寫紅字信息表
老師,申報個稅的收入是按繳費工資,還是繳費基數(shù)
老師我們公司是小規(guī)模納稅人,開具普票100萬,按1%繳納增值稅及附加稅,然后有2%的增值稅優(yōu)惠,該怎么做賬呢
您好,我想看這個分錄是不是之前會計做錯了,是不是都應(yīng)該是應(yīng)收賬款呢!
公司是不是一定要交企業(yè)所得稅?
你好,老師,我們是新辦外貿(mào)公司,出口備案時公司名稱可不可以只備案英文名稱,不備案中文名稱
老師,出口企業(yè)請問一下形式發(fā)票只收到了一部分貨款。形式發(fā)票上著名了收到百分之50貨款,但是后續(xù)我在收到尾款的時候給稅務(wù)局檢查還是否需要再次提供形式發(fā)票的尾款那部分的金額嗎
小規(guī)模納稅人第三季度沒計提增值稅,10月份報稅時交了9000多的增值稅,這個應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理
老師請問公司的注冊資本是20萬,已經(jīng)實繳19萬,這次股東轉(zhuǎn)了2萬到公司賬上寫的是投資款(銀行回單顯示的),但是實際注冊款還需要1萬,另外一萬可以寫借款嗎?借:銀行存款2萬 貸:實收資本1萬 其他應(yīng)付賬款1萬-股東 可以這樣操作嗎
老師,問下公司員工和公司不是簽訂的勞動合同,而是自己申請的以個體戶,每月給公司開發(fā)票的形式支付的工資的形式,請問這個在給他申報個稅是是申報勞務(wù)所得嗎?
企業(yè)租個人的房產(chǎn)作為辦公地點,房產(chǎn)稅誰來交