你好!還沒(méi)有消費(fèi)完也可以按充值額開(kāi)具發(fā)票的。
老師,我們單位是小規(guī)模納稅人,服務(wù)業(yè),推拿的,我們店里有的顧客是消費(fèi)一次繳費(fèi)一次,有的顧客就是充值,如果顧客充值完啦,還沒(méi)有消費(fèi)完,那我得怎么開(kāi)具發(fā)票?。?/p>
老師好,我們單位是健康養(yǎng)生單位,我們的顧客一般都是充值,然后在來(lái)消費(fèi),也有的付現(xiàn)金,我應(yīng)該以顧客消費(fèi)完啦的做為銷(xiāo)售收入還是以預(yù)收的錢(qián)作為消費(fèi)收入???
老師好,我是小規(guī)模納稅人,核定征收的,現(xiàn)在出現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題就是,我們是電影院的賬,客人充值的時(shí)候,我們就開(kāi)出發(fā)票,計(jì)為收入了,客人辦理的是會(huì)員卡充值,比如充值五十萬(wàn),那我們就開(kāi)了五十萬(wàn)發(fā)票,在稅務(wù)這邊就認(rèn)為我們是收入了,但是實(shí)際上我們是預(yù)收賬款,只能是等到顧客消費(fèi)的時(shí)候,才算是營(yíng)業(yè)收入,現(xiàn)在所得稅要計(jì)算了,那我之前的開(kāi)票收入可不可以調(diào)整一下賬務(wù)呢?不然我充值的時(shí)候要交稅,客人消費(fèi)的時(shí)候,又要計(jì)為收入了呀?
老師,我們是醫(yī)美行業(yè),小規(guī)模納稅人,顧客充值5萬(wàn),本次就從充值額中消費(fèi)了2萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)發(fā)票怎么開(kāi)呢,開(kāi)什么內(nèi)容
老師,我們是餐飲行業(yè)的個(gè)體工商戶,我們的客戶每次會(huì)員卡充值,比如一千,我們送了兩百,就是1200,開(kāi)了電子普通發(fā)票,一千,我們應(yīng)該怎么做賬呢?他只充了還沒(méi)有消費(fèi)的
請(qǐng)問(wèn),物業(yè)公司是小規(guī)模納稅人,停車(chē)費(fèi)稅率是多少,稅目名稱(chēng)叫什么
小微企業(yè)證明稅務(wù)怎么看到?
未抄稅是不是金稅盤(pán)沒(méi)有匯總上傳
老師,就是我們?nèi)ツ?年平均工資是0,今年從8月份開(kāi)始員工超過(guò)30人了,但是10月份員工沒(méi)有超過(guò)30人,這樣我們就如實(shí)申報(bào)人數(shù),會(huì)交殘保金嗎,不懂的老師別回復(fù),別誤導(dǎo)我
公司新來(lái)的員工,之前在別的公司上班,已填過(guò)個(gè)稅可抵扣的信息了,現(xiàn)在到我公司了,我公司直接申報(bào),個(gè)稅就直接減了嗎?
請(qǐng)問(wèn)殘保金一般是什么時(shí)候繳納?總分機(jī)構(gòu)類(lèi)似的模式,分支機(jī)構(gòu)怎么繳納殘保金,還是說(shuō)0申報(bào)?
收到對(duì)方的違約金20萬(wàn),不交增值稅,要交企業(yè)所得稅。對(duì)方匯算清繳要做納稅調(diào)整,我的理解對(duì)嗎老師
應(yīng)聘成本會(huì)計(jì)需要會(huì)哪些專(zhuān)業(yè)知識(shí)
我司一般納稅人,附件的2張發(fā)票我是不是在申報(bào)9月增值稅的時(shí)候一起勾選?
老師,前會(huì)計(jì)沒(méi)有錄入銀行,新會(huì)計(jì)從接手后開(kāi)始錄入,會(huì)有期初金額對(duì)不上,怎么一筆調(diào)整,計(jì)入那個(gè)科目更好,
老師,那我可以顧客消費(fèi)多少,開(kāi)具多少發(fā)票嗎?有的按充值開(kāi)的,有的按消費(fèi)完啦開(kāi)的
可以的,消費(fèi)多少開(kāi)多少也可以。
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,生活愉快!