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老師,我們是餐飲行業(yè)的個體工商戶,我們的客戶每次會員卡充值,比如一千,我們送了兩百,就是1200,開了電子普通發(fā)票,一千,我們應(yīng)該怎么做賬呢?他只充了還沒有消費的

2021-12-02 12:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-02 12:30

學(xué)員你好,因為沒有消費,所以計入合同負(fù)債

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快賬用戶2804 追問 2021-12-02 12:33

我們是個體工商戶的餐飲行業(yè)呀,而且都是開出去的發(fā)票,幾千的都有的,開的抬頭是公司的名稱的,那分錄怎么寫呢?我們應(yīng)該不用合同負(fù)債這個科目的

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齊紅老師 解答 2021-12-02 12:34

那你就計入預(yù)收賬款,然后根據(jù)消費金額打折后確認(rèn)收入

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快賬用戶2804 追問 2021-12-02 12:35

我都不知道他啥時候消費呀,分錄咋寫

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齊紅老師 解答 2021-12-02 12:37

你們沒有消費記錄嗎,每個月導(dǎo)出來

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學(xué)員你好,因為沒有消費,所以計入合同負(fù)債
2021-12-02
借銀行存款 銷售費用 貸預(yù)收賬款。
2021-12-02
充值卡銷售,多少元送100元,決定你的賬務(wù)處理
2021-11-30
充卡時: 借:銀行存款 5000 貸:預(yù)收賬款 5000 消費時: 借:銷售費用(按比例分?jǐn)偅?預(yù)收賬款(按比例分?jǐn)偅?貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2021-11-30
您好,這個就是差額計入銷售費用 借 銀行存款 441 財務(wù)費用 488-441=47 貸 主營業(yè)務(wù)收入 488 應(yīng)交稅費
2021-12-02
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