同學(xué)你好 這個(gè)是臨時(shí)的搭建吧
我是境內(nèi)小規(guī)模納稅人公司,與英國(guó)一公司要簽訂服務(wù)協(xié)議,為對(duì)方提供電商運(yùn)營(yíng)服務(wù),對(duì)方每月匯入英鎊給我們公司(實(shí)際英國(guó)公司與我司是有關(guān)系的,相當(dāng)于英國(guó)公司在這里成立的一個(gè)公司)。 我司現(xiàn)為小型微利企業(yè),與英國(guó)這個(gè)年收入不會(huì)超過(guò)一般納稅人的條件500萬(wàn),但會(huì)超過(guò)小微企業(yè)的條件300萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn): 1、這個(gè)英鎊收入得作為銷售收入繳納增值稅附加稅以及所得稅吧? 2、有什么方法可以合理避稅(增值稅)嗎(包括各種稅收優(yōu)惠政策,費(fèi)用抵減等等)? 3、怎樣規(guī)劃能最大程度減少繳稅?
請(qǐng)問(wèn)會(huì)展公司甲方A公司請(qǐng)乙方B公司提供一個(gè)項(xiàng)目服務(wù),包括商業(yè)會(huì)展活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)需要的場(chǎng)地搭建、人員配備、各種服務(wù)等,簽署的合同,應(yīng)該按什么合同簽署,怎樣交印花稅?
甲公司為一般納稅人,所得稅率25%,盈余公積按10%計(jì)提,本年利 潤(rùn)未進(jìn)行分配。審計(jì)發(fā)現(xiàn): 1)2019年11月25日,甲公司將庫(kù)存的B品出售給了乙公司,雙方協(xié) 商確定:總價(jià)500萬(wàn)元,增值稅65萬(wàn)元;先收150萬(wàn)元,2個(gè)月的退貨期限 滿后結(jié)算。甲公司無(wú)法根據(jù)過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)估計(jì)該批產(chǎn)品的退貨率公司記 入營(yíng)業(yè)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本320萬(wàn)元 2)年初將在建工程展覽廳領(lǐng)用的材料100萬(wàn)元元,誤計(jì)入A產(chǎn)品生 產(chǎn)成本,該產(chǎn)品本年全部完工并售出80%。該工程本年10月交付使用,工 程決算480萬(wàn)元,公司按5年計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)凈殘值為零 3)甲公司倉(cāng)庫(kù)C產(chǎn)品的年末賬面價(jià)值為1300萬(wàn)元,未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn) 備。A注冊(cè)會(huì)計(jì)師結(jié)合銷售合同等因素確定應(yīng)計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備170萬(wàn)元 要求:1.管理層同意調(diào)整前2項(xiàng),拒絕計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備出具何種審計(jì) 意見(jiàn)(重要性水平150萬(wàn)元):2.對(duì)上述問(wèn)題作出調(diào)整分錄:3.計(jì)算并 定上述3項(xiàng)對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的影響項(xiàng)目和金額。
以下幾個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍應(yīng)該選什么開(kāi)票應(yīng)稅項(xiàng)目(稅種核定) 1. 銷售自種農(nóng)產(chǎn)品 2. 代銷合作方農(nóng)產(chǎn)品 3. 提供粉碎樹(shù)枝樹(shù)葉服務(wù) 4. 提供園區(qū)/場(chǎng)所辦會(huì)議,活動(dòng),團(tuán)建等 請(qǐng)老師對(duì)上述經(jīng)營(yíng)服務(wù)涉及的稅種提供一下建議,因?yàn)椴淮_定目前公司工商登記的經(jīng)營(yíng)范圍是否匹配,可能需要申請(qǐng)?jiān)黾咏?jīng)營(yíng)范圍
甲公司系一家生產(chǎn)企業(yè),增值稅一般納稅人。增值稅納稅期限為一個(gè)月,增值稅計(jì)算適用一般計(jì)稅方法。企業(yè)所得稅適用查賬征收方式,按月預(yù)繳,年終匯算清繳。該公司主要從事A產(chǎn)品(大型設(shè)備)生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)。A產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為1350萬(wàn)元/套,銷售價(jià)格(不含增值稅)為1600萬(wàn)元/套,適用的增值稅稅率為13%。2020年12月份,乙公司(增值稅一般納稅人)采購(gòu)人員來(lái)到甲公司,洽談A產(chǎn)品采購(gòu)業(yè)務(wù)。乙公司擬購(gòu)買甲公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)使用。雙方就A產(chǎn)品成交價(jià)格、收付款時(shí)間及方式、收發(fā)貨時(shí)間及方式等事項(xiàng)進(jìn)行了磋商。甲公司的意見(jiàn)是采取現(xiàn)銷方式,成交價(jià)格(不含增值稅)為1600萬(wàn)元/套,發(fā)貨時(shí)間為2021年1月1日;乙公司考慮到目前的生產(chǎn)需要和資金周轉(zhuǎn)情況,提出采取分期付款方式,貨款在5年內(nèi)分期支付,成交價(jià)格(不含增值稅)可以適當(dāng)上浮300萬(wàn)元左右。甲公司運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析和實(shí)地調(diào)研,了解到同類產(chǎn)品的市場(chǎng)供求和乙公司的經(jīng)濟(jì)實(shí)力及信用狀況后,同意乙公司提出的分期付款方式,但成交價(jià)格需要進(jìn)一步磋商。最終,甲乙雙方達(dá)成一致意見(jiàn),簽訂了A產(chǎn)品銷售合同。合同約定:甲
托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項(xiàng) 但是文件有規(guī)定科目 這個(gè)科目我是收到他們的款項(xiàng)做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費(fèi)用做這個(gè)科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉(cāng)庫(kù),但又有一家公司跟我們租了一部分去,請(qǐng)問(wèn)房東怎么給我們開(kāi)租金發(fā)票?我們?cè)趺唇o那家公司開(kāi)發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個(gè)人部分是5500多,都超了5000。個(gè)稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個(gè)問(wèn)題需要咨詢,公司主營(yíng)不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來(lái)公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對(duì)方開(kāi)發(fā)票嗎?二百多元是不是開(kāi)收據(jù)也可以呢?因?yàn)閷儆诹阈侵С龅陀谖灏僭?/p>
如果一個(gè)月銷售額400萬(wàn),毛利8%左右,需要多少費(fèi)用
你好老師,我買的是終身課件,怎么什么課都不能聽(tīng)了
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我24第四季度暫估的成本50萬(wàn),做了借庫(kù)存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來(lái)了10萬(wàn),我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表,27行?
是的老師,會(huì)展完了是要拆除的
材料之類的都是對(duì)方全包吧
是的老師
直接開(kāi)服務(wù)的發(fā)票就行了, 現(xiàn)代服務(wù), 合同的話也是服務(wù)的發(fā)票,按照合同的金額繳納印花稅
哦哦,那走技術(shù)服務(wù)合同,交印花稅對(duì)嗎?
這個(gè)不是技術(shù)性的哦
那按什么合同性質(zhì)交印花稅呢老師
現(xiàn)代服務(wù)的就可以了
電子稅務(wù)局里有個(gè)選項(xiàng),好像沒(méi)有現(xiàn)代服務(wù)合同這一項(xiàng),所有不清楚應(yīng)該選擇哪項(xiàng)作業(yè)印花稅繳費(fèi)依據(jù)
銷售的就可以了,畢竟里面有材料
老師那就是購(gòu)銷 合同對(duì)嗎
對(duì)的,選擇這個(gè)就可以