同學(xué)你好!可以的 這樣的話 開紅字發(fā)票 給客戶的
我們公司有一筆收入,但要返點給客戶,可以直接沖收入嗎?開票怎么處理?
客戶有筆代收貨款匯入公司賬戶,一直未掛賬?,F(xiàn)在要付給客戶。怎么處理。
老師好,我公司是給淘寶做推廣的,客戶的錢直接進(jìn)我公司賬戶,然后我公司再轉(zhuǎn)給淘寶,淘寶再給我公司返點,返點的款要開票,那么不返點的部分可以直接記入其他應(yīng)付款_代收款里嗎?
老師,您好,我們公司2月給客戶開的發(fā)票直接沒有結(jié)款回來,我們可以把發(fā)票收回做紅沖嗎?有部分發(fā)票客戶已經(jīng)做抵扣了,怎么處理
老師,我們收了客戶幾筆預(yù)收款,但是沒有開發(fā)票,那我可以直接做無票收入嗎?
問一下企業(yè)歇業(yè)了。折舊正常提。匯算清繳的時候,怎么做?
我司是成立了護(hù)理站公司,從事醫(yī)療服務(wù),護(hù)理機(jī)構(gòu)服務(wù),我們現(xiàn)在沒有收入,只有項目負(fù)責(zé)人和護(hù)士的工資,請問這兩個人的工資怎么記賬呢
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實際發(fā)生額,分別填那個數(shù)啊,獎金需要填進(jìn)去嗎?
請問老師,要補(bǔ)計一下以前老板借公司的款,是借:其他應(yīng)收款 貸 以前年度損益調(diào)整嗎
老師賬戶綁定稅務(wù)怎么綁定
我今年發(fā)了88295的工資,實際是去年的,但是去年沒有計提這部分工資,我想?yún)R算的時候用這部分工資,我怎么做補(bǔ)提的分錄? 是做到今年嗎? 那我還需要修改去年的報表嗎還是直接匯算調(diào)增就可以了?
請問,社保和公積金,公司錢暫時沒到賬,到25號還沒報有什么影響呢?謝謝
廣告位租金計入什么費(fèi)用科目
單位在并賬呢時候把在建工程并入了預(yù)算會計項目支出結(jié)轉(zhuǎn)。導(dǎo)致項目支出累計結(jié)轉(zhuǎn)多了1.35億,寫筆該如何消賬,分錄怎么做?附件要附哪些?有些項目已經(jīng)做了決算入了固定資產(chǎn),但項目支出結(jié)轉(zhuǎn)還有數(shù)據(jù),怎么處理,分錄又該如何做
請問下年底計提的年終獎只發(fā)了一部分,現(xiàn)在要將沒有發(fā)的部分沖掉嗎?
如果你想開票,要怎么處理?
不想開票
不開紅票的話 收入減少 稅局不認(rèn)可呀 這樣 導(dǎo)致企業(yè)多交增值稅/所得稅的
我的意思是,能不能直接入勞務(wù)費(fèi)
入勞務(wù)費(fèi) 這樣的話 要對方給你們開票才行的 否則這個的話 稅務(wù)上 是不承認(rèn)的