你好,是的,不能抵扣進項
我們是生活服務業(yè),一般納稅人,疫情期間享受免稅,但是我們由于業(yè)務需要開具專用發(fā)票了,是不是就得當月收入全額納稅 當地稅務局說當月開具普票部分的可以享受免稅,專票部分納稅,這樣對嗎
老師,我是居民生活服務清掃服務公司,由于疫情,享受只要不開專票,開出的所有普票全免增值稅??砷_回進項發(fā)票,聽說也不能抵扣,對不?
老師好!我們是旅行社,現(xiàn)在疫情期間享受免稅政策,之前收到的住宿類專票都不做抵扣,直接轉出的,這個月開了一張增值稅專票,是航空公司返利的發(fā)票,我做營業(yè)外收入嗎?,還有能用進項票抵扣嗎?稅局之前說最近免稅是不能用抵扣發(fā)票的,我這種情況能用來抵扣嗎?
老師請問我們是制造業(yè) 但因為停產 自有房產出租后按現(xiàn)代服務居民生活服務6%開具的增值稅專用發(fā)票產生的銷項稅額是否不能抵扣?那這些開進來的進項稅額發(fā)票是否不用勾選認證?會計賬務如何處理?如何納稅申報?
老師好,我們是物業(yè)公司,小區(qū)里的公共衛(wèi)生保潔是委托其他某某物業(yè)管理有限公司提供保潔員,對方給我們開出的專票項目是:生活服務-清潔服務費,這個票不能抵扣稅嗎?這個算是居民日常服務嗎?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結轉銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數???我是不是哪里做錯了 我沒有結轉銷售成本 但是我有結轉產成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數據嗎?
進項稅額轉出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
為什么呀?
不能放到明年抵嗎?
因為你都免稅了呀,不能放到明年抵
哦,好的。那老師,如保險公司開來的專票我進項轉出直接做借管理費 貸應交稅費(進項轉)
是的,分錄是正確的