您好 通行費(fèi)電子發(fā)票報(bào)稅的時(shí)候表二填跟專票一樣
老師你好,道路通行費(fèi),公路通行費(fèi)電子普通發(fā)票,需要到認(rèn)證平臺(tái)進(jìn)行認(rèn)證抵扣嗎?報(bào)稅時(shí),增值稅申報(bào)表附列資料(二)里面的多少行? 還有附列資料(二)里面的第35行具體填的哪些數(shù)據(jù)?
老師您好通行費(fèi)電子發(fā)票報(bào)稅的時(shí)候表二填到第幾行呀 他和火車票什么的那種填到一起嗎
老師好,請問通行費(fèi)電子普通發(fā)票是根據(jù)發(fā)票的稅率可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的是吧?那通用機(jī)打發(fā)票能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?自己手動(dòng)算然后報(bào)稅的時(shí)候填寫的那種?
老師 我收到的通行費(fèi)電子普通發(fā)票 我報(bào)稅的時(shí)候怎么填寫在 增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)中 現(xiàn)在都是電子稅務(wù)局直接勾選 直接就報(bào)稅過來了 這個(gè)需要自己手動(dòng)的在填寫上是吧
老師,小規(guī)模納稅人,本季度開票52930.81,那么我想問一下填申報(bào)表的時(shí)候應(yīng)該填哪幾行,都是開的電子普票,金額應(yīng)該填多少,本季度開票未打到十萬,有什么稅收政策,我填表一直顯示邏輯不符,
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
老是好我想問一下,中級(jí)經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒有課件呢,講義也沒有。啥時(shí)候上
請問老師,員工沒有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報(bào)銷的時(shí)候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購貨成本+銷售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報(bào)表是只拿銷售收入×0.03%呢?
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問題。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致。可錄入時(shí),是同步的怎么改??
請老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費(fèi)和餐費(fèi)可以做福利費(fèi)吧,需要交個(gè)稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實(shí)務(wù)創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請教一個(gè)問題。一個(gè)老板的成本票當(dāng)中。有些是無票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候,是在哪個(gè)項(xiàng)目里面進(jìn)行填寫調(diào)增項(xiàng)目?
填到本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票里嗎
填到本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票里
但是他不是普票嗎
是的 但是是勾選認(rèn)證的 所以一起填寫
早上好老師,還有個(gè)問題想向您請教一下 納稅申報(bào)表表一我填了第一行和第五行 但是主表我填了二三行之后申報(bào)不過去
附表一第五行的數(shù)據(jù)不要填到主表第三行
是不是主表二三行只能填稅率是13%的呀
是的 主表二三行只能填稅率是13%的