你好, 他實(shí)際是您單位的職工,您就可以按照差旅費(fèi)報(bào)銷,
老師,差旅費(fèi)報(bào)銷只有來回車票,沒有餐飲費(fèi)和住宿費(fèi),能入外賬嗎?公司是一般納稅人,車票可以抵扣的。 合理么?
員工去外地出差了,他沒有在本公司上社保,他的車票無法入賬,可以只入賬他的餐票和住宿費(fèi)(都是外地的票)嗎?
老師,員工拿回來的出差發(fā)票里邊有的只有回來的火車票,有的只有出去的火車票,而且住宿費(fèi)和餐費(fèi)打車費(fèi)這些發(fā)票的時(shí)間也都混亂了,根本沒法對(duì)應(yīng)火車票是哪次出差的還是自己開車去的。我可以單獨(dú)按交通費(fèi),住宿費(fèi),餐費(fèi)單項(xiàng)明細(xì)報(bào)給他嗎,不按差旅費(fèi)那么報(bào)了
你好,公司員工拿回來一張外地的餐飲發(fā)票,沒有其他的住宿費(fèi)發(fā)票和交通發(fā)票,沒有其他證明證明是出差,應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用什么科目下呢?
老師,老板社保和公司都沒有在公司發(fā),在別的公司,現(xiàn)在把他的火車票住宿費(fèi)用可以計(jì)入研發(fā)費(fèi)用里面嗎?
請(qǐng)問老師,員工沒有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報(bào)銷的時(shí)候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購(gòu)貨成本+銷售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報(bào)表是只拿銷售收入×0.03%呢?
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問題。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致。可錄入時(shí),是同步的怎么改??
請(qǐng)老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費(fèi)和餐費(fèi)可以做福利費(fèi)吧,需要交個(gè)稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實(shí)務(wù)創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請(qǐng)教一個(gè)問題。一個(gè)老板的成本票當(dāng)中。有些是無票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候,是在哪個(gè)項(xiàng)目里面進(jìn)行填寫調(diào)增項(xiàng)目?
在制造業(yè)企業(yè)中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和生產(chǎn)成本有什么區(qū)別?這兩個(gè)科目什么時(shí)候使用
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
不能這樣回答問題 老師
您好 ,這個(gè)按照實(shí)際情況,實(shí)際是您單位的職工出差了,您就寄差旅費(fèi)是正常的,不能因?yàn)樗麤]有交社保,您就不給差旅費(fèi), 沒有交納社保和差旅費(fèi)是兩回事 會(huì)計(jì)是按準(zhǔn)則做帳