一號(hào)可以的,個(gè)人可以去稅務(wù)局給你們代開的,但是個(gè)稅比較高,個(gè)稅20%的。
老師,我們公司的法人也是股東之一,他以他個(gè)人名字向銀行貸款50萬(wàn)給公司用,然后分期還本期及利息,這個(gè)款呢,他都轉(zhuǎn)進(jìn)了公司的賬戶,然后下月開始還款也是需要公司去還,這個(gè)賬要怎么處理?他同銀行有貸款合同,公司合同,公司要怎么補(bǔ)充資料才是完整的財(cái)務(wù)處理?
老師 我想問(wèn)下 我們公司2020年使用購(gòu)買的廠房,但是發(fā)票是2022年給的,并且只給了一部分,所以一直未入賬。我在新增固定卡片,選擇使用期間是2020年,系統(tǒng)提示使用期間早于錄入期間不能生成憑證 應(yīng)該怎么辦呢? 第二個(gè)問(wèn)題想問(wèn)下 我們這個(gè)廠房是 法人個(gè)人付給開發(fā)商收付款,然后每個(gè)月法人轉(zhuǎn)錢進(jìn)來(lái)付貸款及利息 ,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做呢? 也不知道這個(gè)廠房最后利息會(huì)是多少 因?yàn)榭赡軙?huì)提前還款 ,我錄入固定資產(chǎn)是不是按照合同總價(jià) 如700萬(wàn) 借固定資產(chǎn) 700萬(wàn)(不含稅) 進(jìn)項(xiàng) (已收發(fā)票進(jìn)項(xiàng)額)8.2萬(wàn) 貸 其他應(yīng)付款-法人 200 長(zhǎng)期應(yīng)付款 400 應(yīng)付利息 100呢?
老師,你好,我想咨詢下法人貸款的事情,公司因?yàn)闂l件不允許,最后是通過(guò)法人名義經(jīng)營(yíng)貸款,辦理貸款提供資料都是公司的資料,貸款下來(lái)我們也是直接付給供應(yīng)商了,現(xiàn)在的問(wèn)題是公司用了這筆貸款,我們需要每月給法人支付利息差不多12萬(wàn),后期還有本金,法人收到本金和利息后再還給銀行,法人能不能給公司開具利息發(fā)票,有沒有更合理的方法合理避稅 或者這個(gè)業(yè)務(wù)該怎么處理好呢
老師,我們公司原來(lái)一直由法人注資到公司,除了注冊(cè)資本外的金額,都是法人借款給公司的,然后上一個(gè)財(cái)務(wù)主管就在去年年底給老板把前幾年的借款計(jì)提了利息,然后給之前的會(huì)計(jì)說(shuō),以后歸還法人的款都是以歸還利息的名義,就這樣到今年還了一年的利息,但是當(dāng)時(shí)沒考慮個(gè)人所得稅的問(wèn)題,現(xiàn)在老板要求不能掛歸還利息,這一年的科目要調(diào)整為還他個(gè)人借款,今年公司經(jīng)濟(jì)困難,交不到那么多的個(gè)人稅,后面再交,現(xiàn)在我來(lái)調(diào)這個(gè)賬的話,直接去調(diào)嗎?這一年單據(jù)以及打款回執(zhí)都是標(biāo)注歸還利息,我現(xiàn)在寫了一個(gè)調(diào)賬說(shuō)明,讓老板簽字,想問(wèn)哈老師這種情況怎么處理?
老師,我們老板有一家公司2017年12月成立,一直以來(lái)都沒有業(yè)務(wù),只有一個(gè)法人和股東,沒有員工,法人借了公司3萬(wàn)元,每月只報(bào)了法人3000元的工資,直至今日,公司都沒有開過(guò)發(fā)票,沒有收入過(guò)。但是法人以公司的名義向銀行貸款了58萬(wàn),用自己的房產(chǎn)做抵押了。該公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照上,注冊(cè)資本為一千萬(wàn)元,現(xiàn)在,老板想注銷這個(gè)公司了,想請(qǐng)問(wèn)這種情況下,可以注銷公司嗎?要怎么處理最好?
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來(lái)!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來(lái)監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
那還有更好的避稅方法嗎
你好單位做財(cái)務(wù)費(fèi)用,沒有發(fā)票,正常做賬,匯算清繳,納稅調(diào)增。
那貸款公司開發(fā)票給法人,法人再拿到發(fā)票給公司,這樣是不是不行?
可以的,但是需要正常交稅的。
嗯嗯,謝謝
不用客氣,工作愉快。
貸款公司開的發(fā)票,名稱是法人,我怎么把這個(gè)發(fā)票拿到 給發(fā)票呢,是以什么形式給到公司 ?
什么形式的也做不了,沒法稅前扣除