今年補(bǔ)開(kāi)發(fā)票時(shí),增值稅申報(bào)在未開(kāi)票收入里填負(fù)數(shù)就可以,這樣就不會(huì)重復(fù)申報(bào)稅金
你好,如果去年的收入已經(jīng)當(dāng)收入了帳并已經(jīng)報(bào)稅,今年補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票,那要怎么處理
老師好,請(qǐng)問(wèn)我們?nèi)ツ暌呀?jīng)做無(wú)票收入報(bào)稅的收入,今年補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票,報(bào)稅怎么處理?謝謝!
老師,我們?nèi)ツ曜鲞^(guò)無(wú)票收入,稅已經(jīng)報(bào)了,然后今年又來(lái)開(kāi)發(fā)票,這樣操作可以么?
去年已經(jīng)申報(bào)了無(wú)票收入,今年對(duì)方要求開(kāi)票,稅務(wù)處理怎么處理,報(bào)稅怎么報(bào)。
小規(guī)模納稅人去年有一次收入做了無(wú)票收入已申報(bào),今年又開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)要怎么處理?
分公司和總公司合并報(bào)表匯算清繳,怎么申報(bào)
老師好,一個(gè)人可以同時(shí)在幾個(gè)公司買(mǎi)工傷保險(xiǎn)嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購(gòu)總金額是價(jià)稅合計(jì)351400 然后退稅退的供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應(yīng)商是10個(gè)點(diǎn)。相當(dāng)于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個(gè)點(diǎn),金額是8481.09 這樣算對(duì)嗎?
花椒樹(shù)屬于固定資產(chǎn)還是無(wú)形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來(lái)的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來(lái)分錄要怎么做? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過(guò)私戶代收社保錢(qián),公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來(lái)的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來(lái)分錄要怎么做? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
年末做賬先計(jì)提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會(huì)計(jì)的會(huì)計(jì)分錄,有全的最好
老師 個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除 都是可以扣除那些的 請(qǐng)把明細(xì)發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師
不用做帳務(wù)處理吧?
如果去年賬務(wù)處理正確的話,僅僅是開(kāi)票跨期了不用調(diào)整賬務(wù)的
好的,謝謝老師!
不客氣,祝工作愉快