你好! 申報時,附表二未開票收入用負(fù)數(shù)填寫 然后再根據(jù)發(fā)票金額正常填寫(用正數(shù))
老師好,請問我們?nèi)ツ暌呀?jīng)做無票收入報稅的收入,今年補(bǔ)開了發(fā)票,報稅怎么處理?謝謝!
老師,我們?nèi)ツ曜鲞^無票收入,稅已經(jīng)報了,然后今年又來開發(fā)票,這樣操作可以么?
老師,匯算清繳已經(jīng)做過了,去年的發(fā)票突然給我,還能入賬到今年嗎?可以作為今年的所得稅抵扣嗎
老師好!我是酒店住宿,客人離店沒有開票,過了幾個月又來補(bǔ)開票,但是平時報稅時我已經(jīng)做了無票收入,這個怎么操作
老師,您好!去年已做了無票收入的申報,今年又要來開發(fā)票,稅務(wù)申報怎么處理?賬務(wù)怎么處理?
老師,之前公司做的賬目,是按照比如個稅申報1月所屬期,按照12月發(fā)放的工資2月去申報,這個要怎么調(diào)整回來?工資和個稅、社保不在同一個月,這樣的工資表是不是要改過來才行
老師您好,我給客戶轉(zhuǎn)的傭金怎么能夠抵扣,她給我開不了發(fā)票
老師,新辦的個體,稅務(wù)登記在哪里做
老師麻煩問一下上個月抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在對方要紅沖,我做進(jìn)項轉(zhuǎn)出是不是改上個月的增值稅報表,
老師登錄社保網(wǎng)報系統(tǒng)總顯示密碼錯誤呢,在別的電腦能用
老師您好,您可以幫我看下如何去理解第二個和第三個分錄嗎,總是理解不了這兩個分錄
將銷售設(shè)備形成的應(yīng)收賬款,將債權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交增值稅嗎?求法規(guī)文件依據(jù)
老師,長期待攤費(fèi)用-租入固定資產(chǎn)的改良支出在匯算清繳時怎么填
老師 填寫2024年工商年報實繳金額時 是只填寫2024年度內(nèi)實繳的還是之前年度的總和
哪位老師可以提供一下億企贏的操作流程
那我賬走么?賬要沖銷么
1.先做沖減分錄: 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項稅額) (金額用負(fù)數(shù)表示)
2.然后再根據(jù)新開的發(fā)票做賬 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
沖銷好 ,再做一筆正數(shù) ,正數(shù)發(fā)票 填寫 開票收入 ,負(fù)數(shù)發(fā)票 填寫 未開票 那欄嗎
是的,你的理解很對
老師 如果 ,去年的無票收入 我們做好了,對方也沒有來跟我們要發(fā)票 ,等于對方?jīng)]有成本票,那對方怎么辦
對方可以計提成本的。
那發(fā)票一直不來 ,是不是后面要調(diào)增
老師還有,去年的收入 沖銷掉 這個合理么 ,不違反 稅法么
是的,發(fā)票一直不來 ,后面要調(diào)增的
可以的,對去年收入沒有影響的