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老師您好!電子專票開成了電子普票,會計說:因為票已經(jīng)跨月了,所以需要先申報,正常繳納稅款,按6個點繳納完就可以沖紅這張發(fā)票,然后申請退稅, 或者不退 抵下個月的稅款也可以;是這樣嗎?

2024-04-08 21:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-08 21:27

你好,是這樣的。因為只要開票當月必須申報納稅。下月沖紅,再退或者抵頂稅款

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快賬用戶1272 追問 2024-04-08 21:30

開票方是這樣,請問受票方應該怎么做?

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快賬用戶1272 追問 2024-04-08 21:30

受票方如果沒有入賬,應該怎么做?

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齊紅老師 解答 2024-04-08 21:32

你好,受票方如果當月沒入賬,那收到紅票便無需做賬 如果當月已入賬,下月拿到紅票,沖入賬分錄。

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你好,是這樣的。因為只要開票當月必須申報納稅。下月沖紅,再退或者抵頂稅款
2024-04-08
您好!一般次月15號前,開具都可以的,一般開了紅字發(fā)票后,如果存在多交的稅額,可以申請退稅
2023-04-02
你好,你申請退稅了嗎?退稅金額到你帳號上了
2022-06-14
您好!一般次月15號前,開具都可以的在4月報稅的時候遞減,一般開了紅字發(fā)票后,如果存在多交的稅額,可以申請退稅
2023-04-02
您好!一般次月15號前,開具都可以的,一般開了紅字發(fā)票后,如果存在多交的稅額,可以申請退稅
2023-04-02
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