你好,小規(guī)模納稅人經濟代理服務*中介服務費的專票時,增值稅稅率 是3%,因為疫情影響湖北地區(qū)以外是按1%執(zhí)行
小微企業(yè)開具經濟代理服務*中介服務費的專票時,應該選擇哪個稅率呢
我們公司是汽車租賃公司,但是有旅客票務代理服務和票務代理服務這個經營范圍,所以可以代訂門票,我們是小規(guī)模納稅人 1、請問開具代訂門票的發(fā)票我們是應該選擇“經紀代理服務*代訂門票服務費”還是“旅游服務*代訂門票服務費呢” 2、我們是可以進行差額征稅嗎?例如客戶支付我們500元,其中100元是代訂的手續(xù)費,400元是門票費用,景區(qū)會提供400元門票發(fā)票給我們,開具發(fā)票的時候應該選擇3%的稅率還是1%?在申報的時候可以享受差額征稅嗎?
一家經營范圍內有“企業(yè)管理咨詢服務”的公司,可以在對外開票時,直接寫“培訓費”嗎?該選擇什么稅收大類呢?是不是“現代服務”?
我們企業(yè)每年的法律顧問費,對方開發(fā)票給我們,請問發(fā)票中的貨物,應稅勞務或服務的名稱應該選擇哪個稅收分類呢?
如圖,小規(guī)模企業(yè),季度增值稅的時候,怎么選擇所要申報的增值稅,如圖公司增值稅認定稅種有2個,應該申報經紀代理服務才對,不是廣告服務
工業(yè)新建設企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產?,F在將采購國內一種產品,直接賣給日本,稅務上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數,所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數據得調,入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調,每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調配出一種新產品算不算生產?就是簡單調配成一種產品。
如果對方想要3%的,可以開具嗎
你好,不可以,小規(guī)模納稅人因為疫情影響湖北地區(qū)以外是按1%執(zhí)行