同學,您這個售價10000是含稅的嗎?你們是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人呢
假如5月銷售一批售價為10000的貨物,款項未收,6月公司的銷售人員收款9000,1000給了對方單位的工作人員做傭金,兩個月如何做賬
業(yè)務核算題 [資料]誠然公司為-般納稅人企業(yè), 5月份發(fā)生應收賬款的有關經濟業(yè)務如下:1. 5月6日,向D公司銷售商品批,售價6萬元,增值稅率為17%,以存款代墊運雜費1 200元。全部款項已向銀行辦妥托收手續(xù)。 2. 5月7日,接銀行收款通知,上述D公司的款項已收妥人賬。 3. 5月8日,向利民公司銷售產品一批,售價2萬元,經協(xié)商給予利民公司15%的商業(yè)折扣,增值稅率為17%。價稅款暫未收到。 4.5月12日,5月8日向利民公司銷貨的價稅款如數收存銀行。 5. 5月12日,向H公司銷售產品批,貨款5萬元,增值稅率17%,合同約定付款期為30天,現金折扣(貨款部分)的條件為“4/10, 2/20, n/30”。 (1) 5月12日,售出產品,價稅款待收。 (2) 5月20日,公司收到H公司支付的價稅款存人銀行。 (3)如果公司于5月25日收到H公司支付的價稅款存入銀行。 (4)如果公司于6月5日收到H公司支付的價稅款存人銀行。 6. 公司上月向科美公司銷售商品的應收價稅款17 550元,經協(xié)商改為商業(yè)匯票結算。收到一-張為期3個月、金額為17 550元的商業(yè)承兌匯票
【項目一】某公司第3季度銷售預算如表所示。 銷售預算 單位:元 項目 預計銷售金額 預期現金收入 7月份 8月份 9月份 期初應收賬款 52 500 ( ) ( ) 7月份銷售收入 100 000 ( ) ( ) ( ) 8月份銷售收人 150 000 ( ) ( ) 9月份銷售收人 170 000 ( ) 期末應收賬款 ( ) 合計 ( ) ( ) ( ) ( ) 該公司銷售貨款當月可收回55%,次月收30%,第3個月收回余額。 期初應收賬款52 500元,其中5月份銷售的應收賬款為12 000元,6月份銷售的應收賬款為40 500元。 要求:①計算5月份與6月份的銷售收入。 ②計算第3季度末應收賬款。 ③計算第3季度的預期現金收入,并填入上
]某公司第3季度銷售預算如表所示。銷售預算單位:元項目預計銷售金額預期現金收入7月份8月份9月份期初應收賬款52500()()7月份銷售收入100000()()()8月份銷售收人15000()()9月份銷售收人170000()期末應收賬款()合計()()()()該公司銷售貨款當月可收回55%,次月收30%,第3個月收回余額。期初應收賬款52500元,其中5月份銷售的應收賬款為120元,6月份銷售的應收賬款為40500元。要求:@計算5月份與6月份的銷售收入。②計算第3季度末應收賬款。⑨計算第3季度的預期現金
]某公司第3季度銷售預算如表所示。銷售預算單位:元項目預計銷售金額預期現金收入7月份8月份9月份期初應收賬款52500()()7月份銷售收入100000()()()8月份銷售收人15000()()9月份銷售收人170000()期末應收賬款()合計()()()()該公司銷售貨款當月可收回55%,次月收30%,第3個月收回余額。期初應收賬款52500元,其中5月份銷售的應收賬款為120元,6月份銷售的應收賬款為40500元。要求:@計算5月份與6月份的銷售收入。②計算第3季度末應收賬款。⑨計算第3季度的預期現金
老師,外賬上采購員的備用金沖超3萬多,內賬上實際他的備用金余額還掛著1萬多沒沖完。我們領導讓把內賬和外賬的備用金都清零。那我可以這么做嗎?就是外賬上把沖超的3萬多備用金對公賬戶轉給采購員,采購員收到后再轉到公司的私卡里面。這個圖片上的賬務處理是我內賬上做的一筆憑證。您看一下,我這樣做對嗎?對公賬戶銀行存款減少,私卡的銀行存款增加。
老師好,計提營業(yè)稅金及附加的會計分錄該怎么做呢
老師,您好!去年第四季度我們應該第一次申報印花稅,但是忘申報了,今天申報今年2季度的印花稅時才發(fā)現,而且二季度的印花稅都已經交費了。那去年四季度沒有申報的印花稅怎么弄呢?謝謝!
老師,一家小規(guī)模公司,只有法人一人,每個月申報個稅也是只申報法人的工資,6月份開始法人做變更,法人換另外一個人,現在一直走流程,之前的那個法人工資6月就不做了,這家公司個稅直接0申報行不行,
制造費用與期間費用的區(qū)別?
老師,24年度我們公司有交易性金融資產本金320W,在年終時做了一筆公允價值變動損益9W,在匯算清繳中填哪些表?如何填列?
稅務風險提示去年企業(yè)所得稅年報滯納金未進行納稅調整,電子稅務局反饋時,企業(yè)所得稅補稅及調整情況如何填寫?去年無需繳稅,有退稅,沒選擇立即退稅,所以稅款、滯納金和罰款處就不填寫,是把調整的滯納金填在納稅增調還是納稅減調處?詳細說明處怎么寫?
個人獨資跟合伙人一起有啥區(qū)別
累計折舊科目下的折舊費是幾三欄式明細賬嗎?
我請教一下為什么這一題是選D。本身它那個速凍資產就跟存貨有關。
含稅的,小規(guī)模
給對方企業(yè)工作人員的傭金是本企業(yè)銷售人員與對方企業(yè)工作人員協(xié)商的,對方公司的老板不知情
好的,同學。 5月銷售時:借應收賬款10000 貸:主營業(yè)務收入 10000/(1加1%) 應交稅費-應交增值稅10000-10000/(1加1%)(如果是湖北省小規(guī)模納稅人免稅) 結轉銷售成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 6月回款:借銀行存款 9000 銷售費用1000(建議取得對方傭金發(fā)票,避免匯算清繳納稅調增) 貸:應收賬款 10000