同學(xué)你好,如果是自查發(fā)現(xiàn)的,不是稅局反饋的,那么, 現(xiàn)在還沒有過 申報(bào)期,把 2季度的做更正申報(bào), 把去年第4季度的補(bǔ)進(jìn)去,再作一次申報(bào)
老師,您好,今天發(fā)現(xiàn)2020年第一季度的印花稅漏申報(bào)了,請(qǐng)問補(bǔ)申報(bào)要滯納金嗎?
老師,我上季度不小心核了印花稅季度申報(bào);營業(yè)帳簿、運(yùn)輸、購銷合同。上季度還能申報(bào)。但是現(xiàn)在申報(bào)第四季度時(shí),顯示“營業(yè)帳簿只能按次或年申報(bào)。 我把營業(yè)帳簿單獨(dú)按次申報(bào)了 但是申報(bào)清冊(cè)那個(gè)營業(yè)帳簿印花稅還是顯示未申報(bào) 而點(diǎn)進(jìn)去想申報(bào)其他已核定季度印花稅,營業(yè)帳簿還是存在,根本沒辦法提交,這個(gè)怎么處理呢?
老師,我2季度申報(bào)印花稅時(shí)本來應(yīng)該享受六稅兩費(fèi)的減半征收,但是在申報(bào)的時(shí)候忘記勾選了,那我四季度可以調(diào)整不呢
你好老師,今年公司報(bào)稅有個(gè)印花稅營業(yè)賬簿,去年四季度已經(jīng)報(bào)了印花稅,這個(gè)營業(yè)賬簿印花稅年報(bào)是報(bào)23年一整年的還是24年得提前申報(bào)?
老師您好,2023年第四季度的稅剛剛報(bào)完,今天才想起來有印花稅還沒有申報(bào),這個(gè)能么弄,能補(bǔ)申報(bào)嗎?
老師,我們是民宿,是企業(yè)小規(guī)模納稅人,無票收入+其他業(yè)務(wù)收入是不是都合計(jì)填在10欄這里
4S店購買顯示大屏 1萬元計(jì)入什么科目?
老師 甲方付承兌匯票的可以合作嗎,除了貼手續(xù)費(fèi),還有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
老師,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款都相應(yīng)的少去,為什么總資產(chǎn)還會(huì)多起來?
老師,我六月份增值稅期末留抵,7月份抵減了之后要交增值稅,那我這個(gè)月怎么做會(huì)計(jì)憑證
老師,上個(gè)月沒申報(bào)個(gè)稅 ,不知道去哪個(gè)大廳,請(qǐng)問公司歸屬所在稅務(wù)局怎么查詢
合并報(bào)表怎么合并?麻煩提供案例學(xué)習(xí)一下,謝謝
老師請(qǐng)問我們公司是純技術(shù)公司,沒有材料成本。我可以這么算盈虧平衡嗎? 期間費(fèi)用固定按照15萬/月,營業(yè)成本(人工)是95萬/月。收入平衡點(diǎn)就是15+95=110萬/月。人數(shù)不算是39人。人均營收就是110/39=2.85萬/月。那么營收就是2.85*12*39=1333.8萬達(dá)到平衡
小規(guī)模收到24年所得稅退稅款,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師好,建筑公司異地施工預(yù)交增值稅和附加稅該怎么做分錄呢
但是2季度的印花稅都已經(jīng)交費(fèi)呢
交費(fèi)后,也可以更正申報(bào)的,你現(xiàn)在更正后,還要繼續(xù)交呢,不會(huì)有任何影響的,
好的,謝謝!去年四季度的印花稅在去年12月份已經(jīng)做賬計(jì)提了,這個(gè)賬不用改吧
不用改,交了后,把補(bǔ)交的稅 ,沖減計(jì)提的 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅? 科目
好的,謝謝
好的,同學(xué),不客氣, 老師應(yīng)該的,