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老師,我這月不需要交稅。稅額留底的話是不是不用做應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅的分錄了?再就是你看看我這幾張圖需要做個什么憑證沖掉嗎(280+85.15正好等于前面的那個數(shù))這個280是減免的。85.15是之前沒認(rèn)證的做的?,F(xiàn)在認(rèn)證了。麻煩老師回復(fù)下

老師,我這月不需要交稅。稅額留底的話是不是不用做應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅的分錄了?再就是你看看我這幾張圖需要做個什么憑證沖掉嗎(280+85.15正好等于前面的那個數(shù))這個280是減免的。85.15是之前沒認(rèn)證的做的。現(xiàn)在認(rèn)證了。麻煩老師回復(fù)下
老師,我這月不需要交稅。稅額留底的話是不是不用做應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅的分錄了?再就是你看看我這幾張圖需要做個什么憑證沖掉嗎(280+85.15正好等于前面的那個數(shù))這個280是減免的。85.15是之前沒認(rèn)證的做的?,F(xiàn)在認(rèn)證了。麻煩老師回復(fù)下
老師,我這月不需要交稅。稅額留底的話是不是不用做應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅的分錄了?再就是你看看我這幾張圖需要做個什么憑證沖掉嗎(280+85.15正好等于前面的那個數(shù))這個280是減免的。85.15是之前沒認(rèn)證的做的?,F(xiàn)在認(rèn)證了。麻煩老師回復(fù)下
2020-09-06 17:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-06 22:55

您好,圖看不清。不過看您描述的話,最終呈現(xiàn)的結(jié)果應(yīng)該是: 1.應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅-減免稅款 280的期末余額。 2.85.15應(yīng)該放在進(jìn)項稅額科目里。 總之,不產(chǎn)生應(yīng)交稅款的話,不需要轉(zhuǎn)入未交增值稅

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您好,圖看不清。不過看您描述的話,最終呈現(xiàn)的結(jié)果應(yīng)該是: 1.應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅-減免稅款 280的期末余額。 2.85.15應(yīng)該放在進(jìn)項稅額科目里。 總之,不產(chǎn)生應(yīng)交稅款的話,不需要轉(zhuǎn)入未交增值稅
2020-09-06
你好,待認(rèn)證的已經(jīng)認(rèn)證把他轉(zhuǎn)出來就可以了,借方,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證
2020-12-10
你好!記入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待抵扣。認(rèn)證完了就記錄應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅。 如果有認(rèn)證的發(fā)票,當(dāng)期進(jìn)項稅大于銷項的話,不用做賬務(wù)處理。
2020-09-06
你好,本期不抵扣的話,本期實際抵扣額那里就填寫0
2022-01-10
同學(xué)你好,是這么做的。查看一下是不是科目不小心選錯了。
2021-12-23
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