您好,圖看不清。不過看您描述的話,最終呈現(xiàn)的結(jié)果應(yīng)該是: 1.應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅-減免稅款 280的期末余額。 2.85.15應(yīng)該放在進(jìn)項稅額科目里。 總之,不產(chǎn)生應(yīng)交稅款的話,不需要轉(zhuǎn)入未交增值稅
老師,我這月不需要交稅。稅額留底的話是不是不用做應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅的分錄了?再就是你看看我這幾張圖需要做個什么憑證沖掉嗎(280+85.15正好等于前面的那個數(shù))
老師我想問問關(guān)于應(yīng)交稅費(fèi)的處理情況,假如我這月有進(jìn)項發(fā)票我不需要認(rèn)證的話但我想做上賬的話,現(xiàn)在怎么這個稅額做哪里,認(rèn)證完做哪里,交稅的時候又做哪里 2.再就是我這月認(rèn)證了留底的話現(xiàn)在怎么做,需要用的什么怎么做,交稅的時候怎么做, 我也不知道還有哪種情況了。就是關(guān)于這個應(yīng)交稅費(fèi)有點(diǎn)不是很清晰啊,老師能全面給講講嗎麻煩了
老師您好 我剛接手了別人的賬,有點(diǎn)不明白的地方希望您幫我解決下。我的前任會計在收到發(fā)票進(jìn)賬的時候做的是借 應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項稅額 然后在月底的時候做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 我不太會用應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額這個科目 麻煩老師給我解釋下,還有他這個分錄對嗎?另外 實際情況是進(jìn)賬大于銷項 不用交稅 這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?謝謝
這個月進(jìn)項開進(jìn)來,抵扣夠了,那不認(rèn)證抵扣,但做賬還是做進(jìn)去 ,那做賬的話分錄借原材料,然后應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 其他需要做嗎?就是他那個抵扣之后,怎么處理?我之前都是只有兩個科目,一個進(jìn)項和一個銷項,增值稅費(fèi)用交掉的話就做掉應(yīng)交稅費(fèi)已交增值稅里面 的,就是想想鄉(xiāng)下的那記載銷項稅額,進(jìn)項的話,就做到進(jìn)項稅額里面。然后抵扣的話,到時候就一反正抵扣掉。那進(jìn)跟銷就抵掉了剩下在要交的,就是在下個月交調(diào)座椅交增值稅科目里,然后如果是呃,期末留抵的話,他應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅科目的話就會是負(fù)數(shù),就是應(yīng)交稅費(fèi)里面的 ,這樣可以嗎
老師 我資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅金的期末數(shù)為負(fù)數(shù)。稅控盤的做了 分錄 借 應(yīng)交稅金 - 增值稅 280元 貸 管理費(fèi)用 -辦公費(fèi)280元 但是稅務(wù)系統(tǒng)報增值 稅時 沒在系統(tǒng)報上去 280元的減免這個增值 稅 是不是就影響了這個數(shù)導(dǎo)致為負(fù)數(shù)了。那沒得挽回了 怎么調(diào)這個憑證
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個普票能用進(jìn)項稅抵扣稅款嗎
您好,請問如果更換記賬軟件時忘記錄入期初數(shù),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計提工資2941290.26,但我2023年12月多計提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計提的8350.85,未通過以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計提工資全年累計金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時賬載金額填哪個?
老師們好,我們公司去年10月份購買一臺叉車,已做固定資產(chǎn),已計提折舊,發(fā)票已抵扣。這個月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式?jīng)]有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請問企業(yè)所得稅申報怎么來區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內(nèi)部臺賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進(jìn)項稅嗎
發(fā)票開的酒類,對公轉(zhuǎn)賬是備注的煙款,這樣的情況下怎么入賬