直接作廢就可以,只有跨月才開紅字
我們上個月給對方的開票金額錯了,對方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要作廢重開,是不是應(yīng)該讓客戶給我們開紅字申請表,我們才能開紅沖票?作廢的發(fā)票對方都已經(jīng)做賬了,這個月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來吧?
請問老師,當(dāng)月專票開錯了,對方?jīng)]有抵扣,我是作廢重開還是開紅字沖回再重開?
老師,對方重復(fù)開來專票過來,當(dāng)月寄重復(fù)發(fā)票回去她當(dāng)月沒有作廢,跨月紅沖。他是不是要把重復(fù)開的抵扣聯(lián)和紅沖發(fā)票一起寄回來給我
專票納稅人識別號開錯了需要重開,購買方還沒有認(rèn)證抵扣只是入帳了,需要將錯誤的發(fā)票退給銷售方嗎?還是不用退對方直接開紅字再重開?
老師,請問對方已經(jīng)抵扣的專票,應(yīng)該哪方開紅字信息表沖紅,再重開。
老師,您好,電子稅局發(fā)票能直接在電腦上打印嗎
老師,增值稅是每月都結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)?會計分錄是怎樣的呢?
老師季企稅資產(chǎn)損失用填不
辛苦圖片這個老師說下謝謝
老師現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報時,有一項 實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,是填2024年12月~2025年8月的工資嗎
老師,利潤表季度報表里的本月金額是指當(dāng)月的金額吧,不是3個月的合計數(shù)
麻煩圖片這個老師說下謝謝
增值稅用途狀態(tài)已勾選未確認(rèn)是不是發(fā)票已經(jīng)勾選了沒有進(jìn)行用途確認(rèn)?
老師:新注冊的企業(yè),拿到了營業(yè)執(zhí)照,電子稅務(wù)局上如何登記注冊
老師,下午好。我們公司當(dāng)時成立兩個公司,A家有業(yè)務(wù),B家沒有業(yè)務(wù),當(dāng)時兩家都有官司,怕銷售收入被法院拍走,A家打給B家后的款項直接掛往來賬,錢直接打入私人卡,也就是說這些錢都是交過稅的,現(xiàn)在公賬要用錢,然后提現(xiàn)金存入A公司再用。然后作借銀存存款,貸其他應(yīng)收款,可以嗎?