對(duì)方已經(jīng)抵扣的專票,由對(duì)方開紅字信息表。
老師,已抵扣的專票,是購(gòu)買方申請(qǐng)紅字信息表,再由銷售方開紅字發(fā)票的吧
開給對(duì)方的專票對(duì)方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要紅沖,銷售方申請(qǐng)還是購(gòu)買方申請(qǐng)紅字信息表
老師,請(qǐng)問對(duì)方已經(jīng)抵扣的專票,應(yīng)該哪方開紅字信息表沖紅,再重開。
你好老師,請(qǐng)問專票如果對(duì)方已抵扣,銷售方還可以開具紅字信息表沖紅嗎?
請(qǐng)問老師,專票已經(jīng)抵扣,我是購(gòu)買方,銷售方想紅沖,是我開紅字信息表還是對(duì)方開紅字信息表?
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤(rùn)表時(shí)本期金額是填1萬嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎
開票方不能開嗎,原票對(duì)方?jīng)]拿走,也沒有入賬。
開票方不能開紅字信息表,因?yàn)橐呀?jīng)抵扣。開票方根據(jù)紅字信息表開具紅字發(fā)票。
只是認(rèn)證 沒有抵扣 開票方可以開紅字信息表吧
可以,只是認(rèn)證 沒有抵扣 開票方可以開紅字信息表