是的,做賬,就是那樣做
老師你好 我們有4個股東現(xiàn)在合伙一起開了2家公司,都是制造業(yè)的,他們的投資款都存到A公司了,現(xiàn)在B公司需要支出,然后他們沒有存投資款到B公司,直接從A公司轉錢到B公司,(A公司是做建筑模板,用單板來加工,B公司是購進原木生產(chǎn)單板)老板們給我這樣做賬,借:銀行存款 30萬 貸:預付賬款-單板款30萬(預付B公司) 以后B公司開支就拿這30萬開支,等到A公司生產(chǎn)了就跟B公司提貨單板,這樣子做對嗎
老師,請問一下我們自己買了一家酒類銷售公司,之前這家公司是1人股東,現(xiàn)在變成了另外的兩位股東,相當于是所有的東西都變更了,那么現(xiàn)在這家公司由我們接收后,這家公司之前的財務只給我當年的財務報表還有科目余額表,其他的什么都沒交接,現(xiàn)在我應該怎么做帳報稅呢,她給我的報表都還有很多數(shù)據(jù),往來賬以及現(xiàn)金存款銀行存款,這些數(shù)據(jù)我要延續(xù)之前的做嗎?可是我們現(xiàn)在賬戶上是沒有金額的,并且其中一個銀行賬戶都已經(jīng)銷戶了。
發(fā)現(xiàn)以前年度有兩家相關聯(lián)公司,用A公司給我們付款,然后我們給B公司開了票,當時沒有簽到三方協(xié)議,已經(jīng)3年沒有合作了,但是查賬發(fā)現(xiàn)兩家公司都掛著往來款,其實是已經(jīng)開完票,收完錢的了,現(xiàn)在要怎么銷掉賬,可以直接相沖嗎?
老師,咨詢您一下,我們新成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24號收到一筆8萬的打款,是a的100%控股的b打款的,不計入實收資本,雙方簽了研發(fā)服務合同,說是b的研發(fā)服務 讓a公司的四個研發(fā)人員給干活。 問題: 一,5.31號我月末計提工資,五險一金和個稅時都計入管理費用開辦費了,5月成立公司算籌辦期嗎?計入管理費用-開辦費合適嗎? 二,當時股東b給我們a公司打款時,不計入實收資本,后來就簽了服務合同,我們作為主營業(yè)務收入了那80000, 會計分錄,借,銀行存款 貸,主營業(yè)務收入, 應交稅費增值稅, a公司收款8萬的會計分錄,我這樣做對嗎? 或者收款八萬還是計入研發(fā)支出呢?會計分錄用哪個正確呢?? 收款的時候 借:銀行存款 貸:預收賬款 后期研發(fā)成功后才確認收入 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
老師,我這邊有個問題,就是我們公司老板開了好幾家公司,其中一家公司假設A給另外一家公司B代付了材料款,因為當時銀行快下班了,只有這個A公司賬上款夠,可以直接打給對方的供貨商的,后期這個款也沒有再打回來,目前打回來可能也不大了,因為還需要對方公司假設 C把款退回給A,再以對應的B公司賬戶打款打回去,所以目前A公司一直有掛賬,但是這個錢也是不可能還回來了,請問下老師這個賬務上怎么處理呢?是要老板寫個說明嗎?
您好老師,公司代廠家墊付的人員工資怎么做賬務處理???
子公司用固定資產(chǎn)償還母公司的借款,子公司和母公司的帳務處理如何做?
老師,社保哪里導出欠繳費明細
2025年增值稅加計抵減政策有哪些?是怎么規(guī)定的?多少個檔位?
老師這個怎么報稅,頁面打開是這樣的
購買長投在投資時點和正常交易中比如差異是固定資產(chǎn),請問固定資產(chǎn)的折舊也遵循下月開始折舊嗎
貴州省這個月要申報今年下半年的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,是必須在這個月申報完成繳費嗎?可以,這個月不繳費或者不申報,下個月再申報繳費嗎?
進項稅額做了轉出的會計分錄 怎么做呢
請問小規(guī)模納稅人在第三季度開出的租金發(fā)票,該筆租金收入已在第二季度入賬并申報,本季度申報增值稅及附加稅費申報表時系統(tǒng)自動取數(shù)本季的已開發(fā)票數(shù)據(jù)(實際在第二季已申報過收入了),請問本季度填報時應如何調整,謝謝。
企業(yè)購買了一臺激活機器幾千塊錢,沒有發(fā)票,我不想入不固定資產(chǎn),入什么科目比較合適呢