你好同學(xué),這個是可以申請退稅的,只要納稅等級滿足,沒有違法和即征即退
某生產(chǎn)型出口企業(yè)適用增值稅免抵退稅辦法,征稅率為 13%,出口退稅 率為 10%。2019 年 3 月增值稅期末留抵稅額為 10 萬元,4—8 月符合留抵退稅 條件。9 月國內(nèi)采購原料進(jìn)項(xiàng)稅額 160 萬元,內(nèi)銷貨物銷項(xiàng)稅額 60 萬元,外銷 貨物銷售額 120 萬元,按計劃分配率計算的進(jìn)料加工出口貨物耗用的保稅進(jìn)口 料件金額為 50 萬元,上期留抵稅額 28 萬元。假設(shè)該企業(yè) 2019 年 4—9 月的進(jìn) 項(xiàng)構(gòu)成比例是 90%。2019 年 10 月該企業(yè)申報免抵退稅又申請辦理留抵退稅,允 第 3 頁 共 23 頁 許退還增量留抵稅額為:
某生產(chǎn)型出口企業(yè)適用增值稅免抵退稅辦法,征稅率為13%,出口退稅率為10%。2019年3月增值稅期末留抵稅額為10萬元,4-8月符合留抵退稅條件。9月國內(nèi)采購原料進(jìn)項(xiàng)稅額160萬元,內(nèi)銷貨物銷項(xiàng)稅額60萬元,外銷貨物銷售額120萬元,按計劃分配率計算的進(jìn)料加工出口貨物耗用的保稅進(jìn)口料件金額為50萬元,上期留抵稅額28萬元。假設(shè)該企業(yè)2019年4-9月的進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例是90%。2019年10月該企業(yè)申報免抵退稅又申請辦理留抵退稅,允許退還增量留抵稅額為?
一般企業(yè),2019年3月留抵稅額10萬,4-9月分別是18w、28w、12w、37w、55w、65w,請問可以申請退還的增量留抵稅額是多少?
一般企業(yè),2019年3月留抵稅額10萬,4-9月分別是18w、28w、12w、37w、55w、65w,請問可以申請退還的增量留抵稅額是多少? 構(gòu)成比例是92%
老師好,(1)2020年申請增值稅期末留抵退稅時“2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期已抵扣的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額”是2019年4月至2020年9月份已抵扣發(fā)票的匯總嗎?(2)2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期全部已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額與(1)可以相等嗎?也就是進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例為100%,也是可以的嗎?
公司開工資,算有票支出還是無票支出?
老師你好,麻煩問下這題在上課時老師講的是,捐贈扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報吧?會自動申報?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
我是想知道怎么算
允許退還的增量留抵稅額=()65-10)×92%×60%