同學(xué)你好 是的,這個可以的 2.也可以
增值稅留抵退稅的進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例~2019年4月至申請退稅前一個稅款所屬期已抵扣的全部進(jìn)項(xiàng)稅---用于抵扣旅客運(yùn)輸?shù)模?全部進(jìn)項(xiàng)稅*100%嗎? 減旅客運(yùn)輸?shù)倪€用減通行費(fèi)的嗎?
請問增量留抵稅退稅,2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期已抵扣專票、海關(guān)專用繳款書、完稅憑證占同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的比重。這里說的這段稅款所屬期,是中間的幾個月還是只是一個月??比如,9月申請退稅,這個期間是8月?還是4月至9月??
老師好,(1)2020年申請?jiān)鲋刀惼谀┝舻滞硕悤r“2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期已抵扣的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額”是2019年4月至2020年9月份已抵扣發(fā)票的匯總嗎?(2)2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期全部已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額與(1)可以相等嗎?也就是進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例為100%,也是可以的嗎?
老師好,增值稅留抵退稅申報(bào)表中2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期全部己抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額指的是什么?
請問老師, 同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期內(nèi)已抵扣的增值稅不是相等的嗎?
之前對公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應(yīng)付,貸銀行存款。票到后,借管理費(fèi)用(辦公費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸其他應(yīng)付。后面又重復(fù)做了一筆報(bào)銷給了個人,借管理費(fèi)用(差旅費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸銀行存款?,F(xiàn)在將報(bào)銷給個人的這張沖銷了,對方還沒有把款退回,想問一下接下來的賬務(wù)怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費(fèi)用不是負(fù)數(shù)嗎
你好,請問印花稅是按月,還是按次征收,在電子稅務(wù)局中能不能看到?
老師,公司收到大數(shù)據(jù)風(fēng)險提示函,有那種沒有簽合同,而且單價沒有談妥的情況,并且也沒有收到錢,能不能作為沒申報(bào)稅費(fèi)的理由
老師,請問關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
我司是一般納稅人,開具的普通發(fā)票,為啥報(bào)增值稅的時候,稅務(wù)系統(tǒng)直接帶出來 (附表一,開具其他發(fā)票,價稅分離的數(shù)據(jù))
老師,您好!個人借款20萬元,有借條,可以一筆轉(zhuǎn)嗎
老師,不是估算手續(xù)費(fèi)的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因?yàn)?6號以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號的票確認(rèn)了收入,但是銀行存款當(dāng)月又對不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認(rèn)收入,小票又對不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實(shí)際到賬確認(rèn)收入
老師,您好,4月我們需要申報(bào)一筆未開票收入,5月才開票哦,需要沖回它,請問這兩筆分錄如何做呢?
因買地建造廠房向國家支付的功能辦審計(jì)費(fèi)國土局網(wǎng)刊費(fèi)用。記入哪個科目
老師,銷售機(jī)電設(shè)備的公司,除了商品外,他的成本技術(shù)服務(wù)費(fèi)算不算呢?