您好,這個(gè)是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)的,沒錯(cuò)
資產(chǎn)負(fù)債日后調(diào)減壞賬準(zhǔn)備100萬,處理如下:資產(chǎn)負(fù)債表白后期間發(fā)生的調(diào)整事項(xiàng),相應(yīng)賬務(wù)處理為: 借:壞賬準(zhǔn)備100 貸:以前年度損益調(diào)整-信用減值損失100 借:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用25 貸:遞延所得稅資產(chǎn)25 綜上,應(yīng)調(diào)整減少遞所得稅資產(chǎn)項(xiàng)目25萬元,調(diào)整增加所得稅費(fèi)用項(xiàng)目25萬元。壞賬準(zhǔn)備屬于應(yīng)收賬款的備抵科目。 1、應(yīng)收賬款對利潤的影響就是只考慮壞賬準(zhǔn)備嗎? 2、應(yīng)收賬款多了100萬,相當(dāng)于資產(chǎn)多了100萬,應(yīng)納稅暫時(shí)性差異100萬,對嗎? 3、應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,一定對應(yīng)的是遞延所得稅資產(chǎn)的增減嗎?與遞延所得稅負(fù)債沒關(guān)系? 4、所得稅費(fèi)用,一定是當(dāng)期的所得稅嗎?遞延所得稅費(fèi)用呢代表什么呢?
借:營業(yè)外支出 [(26. 5-25)×100] 150 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 150借:遞延所得稅資產(chǎn) ( 150×25%)37.5 貸:所得稅費(fèi)用 37.5 以上是22年的分錄 借:庫存商品 ( 100×26.5)2 650貸:生產(chǎn)成本 2 650 借:預(yù)計(jì)負(fù)債 以上是23年年的分錄,老師我的疑問是轉(zhuǎn)回的遞延所得稅為什么不用以前年度損益調(diào)整科
2022年固定資產(chǎn)選擇一次性扣除納稅調(diào)減100萬,財(cái)務(wù)處理是 借:所得稅費(fèi)用 25 貸:遞延所得稅負(fù)債 25 那么,2023年調(diào)增10萬時(shí)候應(yīng)該如何做賬?
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫出庫,什么時(shí)候確認(rèn)收入什么時(shí)候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤的,請講下原理,按照道理只有非同控下的公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值才能影響后續(xù)折舊,這個(gè)金額才能影響利潤,但是遞延為什么要影響利潤呢,沒搞懂呢
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?
老師,去面試,下面兩個(gè)問題怎么回答比較好 問題1: 在稅務(wù)審計(jì)中,申報(bào)的增值稅收入與公司所得稅目的之間的不一致性經(jīng)常被仔細(xì)檢查。這種差異可能有哪些原因? 問題2: 甲公司與乙公司簽訂服務(wù)合同,甲公司向乙公司提供咨詢服務(wù)。然而,B要求通過C公司付款。在這種安排中有哪些潛在的問題和風(fēng)險(xiǎn)?
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那實(shí)際發(fā)生時(shí)呢?
債務(wù)擔(dān)保睡前不可以扣除,賬面=計(jì)稅基礎(chǔ),不產(chǎn)生遞延,有點(diǎn)兒矛盾了
實(shí)際發(fā)生的時(shí)候,這個(gè)轉(zhuǎn)回就行
實(shí)際發(fā)生時(shí)轉(zhuǎn)回不就是稅前可以扣除的意思嗎?
對,是稅務(wù)實(shí)際扣除的意思
這個(gè)我問明白了,是計(jì)提時(shí)做納稅調(diào)增,就按調(diào)增后的應(yīng)納稅所得額算交的所得稅,賬務(wù)不做處理 ?老師,像我們平時(shí)每個(gè)月報(bào)的稅是不是都是調(diào)增后的數(shù)額報(bào)稅嗎?還是在匯算清繳的時(shí)候調(diào)增