你好 都可以的 建議選擇六月份 六月份天數(shù)多
老師,你好!在七月開(kāi)始建賬(內(nèi)賬),庫(kù)存如果以6月30號(hào)期末(7月1日初)庫(kù)存數(shù)金額40000為基礎(chǔ),我在七月份一共入庫(kù)(進(jìn)貨)了金額60000,七月份公司賬戶付供應(yīng)商的貨款有四月、五月、六月、七月的共50000,該怎么弄?銷售那塊,在七月份收回有四、五、六,七月的共80000,四五六月份還有未收款70000,該怎么建賬?
我七月,八月份的那個(gè)增值稅問(wèn)下是在大廳申報(bào)還是大廳給我們申報(bào)還是我自己在電子稅務(wù)局申報(bào),因?yàn)橹靶∫?guī)模不是七八九,十月份才報(bào)增值稅嗎?現(xiàn)在我九月份成為了一般,那是我十月份報(bào)九月份的一般納稅,但是七八月份那個(gè)小規(guī)模那個(gè)稅到底該怎么報(bào)?
我公司在七月十號(hào)交六月十號(hào)到七月十號(hào)的租金(1個(gè)月),那我在六月份做賬,還是七月,改怎么寫分錄
我上個(gè)月開(kāi)了五十萬(wàn)的發(fā)票。等這個(gè)月給我轉(zhuǎn)錢。但是錢只轉(zhuǎn)了四十七萬(wàn)。上個(gè)月的分錄做成了借應(yīng)收賬款四十七萬(wàn)其他應(yīng)付款三萬(wàn)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。那這個(gè)月分錄該怎么改
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開(kāi)的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有付款,對(duì)方也沒(méi)有給開(kāi)票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開(kāi)的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次