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之前采購的材料原來是不開具發(fā)票的,但是現(xiàn)在又補(bǔ)開了之前的發(fā)票。現(xiàn)在我收到發(fā)票了我怎么做賬?(我們是小規(guī)模納稅人)

2020-09-05 17:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-05 17:55

你好,之前未開票有沒有做收入和繳稅了,

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快賬用戶1283 追問 2020-09-05 17:56

有部分繳了,部分是這個季度的還沒報繳

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齊紅老師 解答 2020-09-05 17:58

你好,沒有跨年,直接沖減原來沒開票收入和繳稅,按開票計算做分錄和繳稅,

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快賬用戶1283 追問 2020-09-05 18:03

不太明白

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快賬用戶1283 追問 2020-09-05 18:03

可以直接告訴我分錄怎么做嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-05 18:15

你好,用負(fù)數(shù)沖減原來的未開票的收入,按發(fā)票重新做分錄,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,

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你好,之前未開票有沒有做收入和繳稅了,
2020-09-05
同學(xué),你的材料 當(dāng)?shù)貢r是暫估,現(xiàn)在紅沖掉,再做一張有發(fā)票的分錄
2023-07-07
您好,小規(guī)模那時候開的,不能抵扣的
2023-01-05
你好 價稅合計入原材料成本。 借原材料貸應(yīng)付賬款或者銀行存款
2020-09-01
之前開的有問題嗎?你得開電子的發(fā)票才能橫沖直錢的。
2021-09-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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