你好 你們這個小攤小販買的菜 多少錢 按次每次超過了500了嗎
老師,我們公司是承包醫(yī)院飯?zhí)玫?,之前是小?guī)模,后來收入達到標準了升級為一般納稅人,現(xiàn)在的問題是進項很少,且我們采購的材料都是小攤販開不了發(fā)票給我們,我們跟醫(yī)院結算食堂款項,要開發(fā)票給醫(yī)院才能收到錢,請問怎么處理,怎么做賬,稅務是不是很高
老師好,我們是小規(guī)模納稅人的電影院,單位購買會員卡,這筆收入已經(jīng)打我們公司賬戶,我們發(fā)票也開了,但是這個會員卡的錢,我們是等到顧客消費后才能算收入的,現(xiàn)在我們只能是計入預售賬款中,但是我們發(fā)票又開出去了,賬務處理可以把這部分做預售嗎?現(xiàn)在要是做收入,到時候顧客來消費了,賬又要怎么處理合適呢?
老師,我們公司是一個小規(guī)模納稅人,做批發(fā)零售,今年廠家業(yè)務調(diào)整,說要把別的小代理并入我們公司名下,之前他們的訂貨由廠家開發(fā)票給我們,讓我們升級一般納稅人,然后再平開發(fā)票給并入的這些小代理,我說我們沒有收過對方錢怎么好開發(fā)票給對方,可是廠家說做一個三方協(xié)議就好,還說廠家請來的財務做過很多企業(yè)整合,稅務上不會有問題,這種事情稅務上真的會認可嗎?好擔心啊,現(xiàn)在廠家逼著讓升級一般納稅人
老師,有個問題想請教您一下,我代賬的醫(yī)療公司現(xiàn)在營業(yè)額起來了估計要升一般納稅人,現(xiàn)在政府1000萬采樣費想直接打給這個醫(yī)療公司,然后我們再給一部分給檢測公司,檢測公司給我們開專票,還有一部分要給醫(yī)院,醫(yī)院給我們開的發(fā)票是什么門診收據(jù),檢測公司的專票我們可以抵扣,但是醫(yī)院的這個收據(jù)我以前沒見過,不知道能不能抵扣,金額還比較大,要是不能抵扣豈不是我們公司要交增值稅會很多?我們可以開1000萬的普票給政府,這個已經(jīng)詢問了,政府可以不要專票。
請教老師:我公司是辦公室不動產(chǎn)租賃的企業(yè)。 問題1:公司達到稅收標準之后, 返還的1年辦公室租金 2千萬 怎么入賬? 問題2:對方之前開給我們的發(fā)票 要不要退回沖紅? 問題3: 那返給我們的2千萬租金就開張收據(jù)給對方就好了麼? 問題4:這個賬務處理,怎么做?是要確認收入?還是掛其他應付款呢? 做收入那樣利潤就很高很高,增值稅所得稅不是要交很多了。。。。掛其他應付款的話,這個錢以后是不會還了的。
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務收入8元,銷向稅是2元,應收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機給個人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個季度3月份開了一張建筑服務專票3%稅率(簡易計稅)原做賬為:借應收賬款20000 貸 主營業(yè)務收入19417.48 貸 應交稅費-應交增值稅(進項稅)582.52 看她3月份賬沒有計提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費,收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
沒有超過500的,還有那些提供易耗品的供應商也是只能提供普通發(fā)票,幾乎沒有進項
你好 沒有超過的話 看附件資料
謝謝老師
沒事的 希望能幫到你
老師,有收據(jù)模板嗎,我看看,我讓對方開
我手上目前沒有 你就用一般的收款收據(jù)開就行了
是對方寫對嗎,對方的名字,身份證號碼,支出項目,收款金額
你好 讓對方開給你們 做收款收據(jù)
還要對方寫身份證可能感覺有點難,很多小攤都是阿姨奶奶的估計不會寫
你好 那也得開的 不然 到時你無法稅前扣除的
老師有限制一天多少筆嗎,限制金額嗎,大概一天的菜錢是3000到6000,
支出項目,每一個菜都需要寫上去嗎,我就寫蔬菜,牛肉,豬肉,可以嗎
你好 這個不限制 看你們實際業(yè)務 按次來看的 你可以去看看2018.28號文件 里面有規(guī)定的 你符合就可以用這個