同學(xué)你好 這個沒有標(biāo)準(zhǔn),一般工資有基本工資和獎金組成?;竟べY一般不低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY。提成主要看你公司規(guī)模,利潤達(dá)到多少 你愿意給員工多少。你月銷售量多少,員工底線工資,理想工資水平多少來自己衡量。

商貿(mào)零售企業(yè)(賣空調(diào))怎么算一臺商品需要給員工提多少提成合適?還有怎么算一臺商品需要給員工開多少工資合適
老師,請問個體工商戶,員工技師工資一個月有五萬多的話(他們是多勞多得,少的幾千最多的五萬多),這個工資需要申報個人所得稅嗎?工資是從法人的銀行賬轉(zhuǎn)的,但是做了一個多月就走了,這個工資我該怎么處理合適呢?這個員工流動性比較大,我們是新店剛開業(yè),營業(yè)額都不扣發(fā)技師工資,這個技師工資的所得稅怎么辦呢?不可能我門店承擔(dān)吧?他們?nèi)硕甲吡?,這個賬務(wù)怎么處理合適呢?
某空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2020年12月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)1日,賣給A商場出M10型號空調(diào)1000臺,每臺正常產(chǎn)品不含稅價格為0.5萬元元,收取包裝物押金1萬元,約定2個月歸還,開具增值稅專用發(fā)票,款項全部收齊。(2)3日,賣給B企業(yè)L770型號10臺,每臺不含稅價格為1萬元,開具增值稅專用發(fā)票,給予現(xiàn)金折扣2/10,1/20,N/30,當(dāng)月10日B企業(yè)支付相關(guān)款項。(3)14日,將M10型號空調(diào)20臺作為職工福利安裝在職工宿舍。(4)16日,銷售給某政府部門R620型號空調(diào)25臺,開具增值稅普通發(fā)票,每臺收取款項0.791萬元。(5)19日,將新研發(fā)的P33i型號的新型空調(diào)30臺送給客戶試用,每臺成本0.8萬元。(6)22日,沒收到期未歸還的包裝物的押金11.3萬元。要求:請根據(jù)上述資料計算該企業(yè)當(dāng)期銷項稅額。(成本利潤率為10%)
某電器商場為增值稅一般納稅人,銷售商品適用增值稅稅率為13%。2019年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷售空調(diào)取得含稅銷售額100000元,同時提供安裝服務(wù)收取安裝費(fèi)13000元:(2)銷售電視機(jī)40臺,每臺含稅零售價為2260元;每售出一臺取得廠家給予的返利收入226元;(3)代銷一批數(shù)碼相機(jī)并開具普通發(fā)票商場按含稅銷售總額的5%提取代銷手續(xù)費(fèi)5650元,當(dāng)月尚未將代銷清單交付給委托方;(4)當(dāng)月該商場其他商品含稅銷售額為79100元:(5)購進(jìn)熱水器25臺,不含稅單價800元。貨款已付取得增值稅專用發(fā)票:(6)購進(jìn)投影儀50臺,不含稅單價600元,取得增值稅專用發(fā)票,其中有20臺投影儀未向廠家付款:(7)另知該商場上期有未抵扣進(jìn)項稅額3000元:(8)當(dāng)期業(yè)務(wù)均獲得增值稅專用發(fā)票,且已經(jīng)通過認(rèn)證并申報抵扣。要求:(1)計算業(yè)務(wù)(1)中的增值稅相關(guān)稅額為多少元?(2)計算業(yè)務(wù)(2)中的增值稅相關(guān)稅額為多少元?(3)計算業(yè)務(wù)(3)中的增值稅相關(guān)稅額為多少元?(4)計算業(yè)務(wù)(4)中的增值稅相關(guān)稅額為多少元?(5)計算業(yè)務(wù)(5)中的增值稅相關(guān)稅額為多少元?(6)計算業(yè)務(wù)(6)中的增
某電器商場為增值稅一般納稅人。銷售商品適用增值稅稅率為13%。2019年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)銷售空調(diào)取得含稅銷售額100000元,同時提供安裝服務(wù)收取安裝費(fèi)13000元(2)銷售電視機(jī)40臺,每臺含稅零售價為2260元:每售出一臺取得廠家給予的返利收入226元:(3)代銷一批數(shù)碼相機(jī)并開具普通發(fā)票,商場按含稅銷售總額的5%提取代銷手續(xù)費(fèi)5650元,當(dāng)月尚未將代銷清單交付給委托方(4)當(dāng)月該商場其他商品含稅銷售額為79100元;(5)購進(jìn)熱水器25臺,不含稅單價800元,貨款已付,取得增值稅專用發(fā)票;(6)購進(jìn)投影儀50臺,不含稅單價600元,取得增值稅專用發(fā)票,其中有20臺投影儀未向廠家付款:(7)另知該商場上期有未抵扣進(jìn)項稅額3000元;(8)當(dāng)期業(yè)務(wù)均獲得增值稅專用發(fā)票,且已經(jīng)通過認(rèn)證并申報抵扣。要求:(1)計算業(yè)務(wù)(1)中的增值稅相關(guān)稅額為多少元?(2)計算業(yè)務(wù)(2)中的增值稅相關(guān)稅額為多少元?(3)計算業(yè)務(wù)(3)中的增值稅相關(guān)稅額為多少元?(4)計算業(yè)務(wù)(4)中的增值稅相關(guān)稅額為多少元?(5)計算業(yè)務(wù)(5)中的增值稅相關(guān)稅額為多少元?(6)計算
劉艷紅老師上班了嗎,繼續(xù)咨詢問題
請問老師,單位是物業(yè)公司,有居民供暖、非居民供暖、物業(yè)費(fèi)收入、房屋租賃收入等。請問非居民供暖對應(yīng)的進(jìn)項稅怎么轉(zhuǎn)出,直接按照居民供暖收入÷(居民供暖收入+非居民供暖收入)計算出來的比例,再乘以對應(yīng)的供暖取得的進(jìn)項稅專票的金額。做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出么?
老師,我們有個固定資產(chǎn)庫房,24年12月完工的,今年強(qiáng)拆了,沒有提折舊,如何處理能符合規(guī)定
請問老師,甲單位是物業(yè)公司,收的自來水申報的時候是抵扣申報的,也就是把取得的自來水公司的水費(fèi)專票的金額,抵扣了。這樣操作是對的吧。自來水公司的代收的水資源、污水處理費(fèi)的票據(jù)不能做抵扣的吧。物業(yè)公司收取客戶的水費(fèi),做收入了,因此涉及水費(fèi)簡易申報,但是可以抵減申報。
請問,總分公司的企業(yè)所得稅小微企業(yè)稅收政策是統(tǒng)一算還是分公司的收入自己算,各算各的
財務(wù)報表和所得稅可以更正幾次?
老師,我司是一個專門提供修理維護(hù)醫(yī)療器械的小公司,我們提供技術(shù)服務(wù)時購買的維修材料賬務(wù)處理計入什么科目?您有相關(guān)這類公司賬務(wù)處理的分錄嗎?
老師,我公司做建筑勞務(wù)的人工費(fèi)如果不進(jìn)行工資薪金申報,請問發(fā)生和支付時應(yīng)怎么賬務(wù)處理呢
這次三季度預(yù)繳企業(yè)所得稅表第一行計提沒加單位社保,四季度再加上可以嗎
我們是小規(guī)模納稅人建筑公司掛靠一般納稅人建筑公司,同一項目,對方開票給甲方16萬,我們開票給掛靠公司16萬,異地預(yù)交稅款,掛靠公司和我們都在甲方異地預(yù)交了,我們給對方的管理費(fèi)打到個人賬戶,沒取得發(fā)票。請問我們作為小規(guī)模納稅人不是太虧了嗎?我們能把預(yù)交的稅款退回嗎?管理費(fèi)能取得發(fā)票嗎?