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我們是小規(guī)模納稅人建筑公司掛靠一般納稅人建筑公司,同一項目,對方開票給甲方16萬,我們開票給掛靠公司16萬,異地預交稅款,掛靠公司和我們都在甲方異地預交了,我們給對方的管理費打到個人賬戶,沒取得發(fā)票。請問我們作為小規(guī)模納稅人不是太虧了嗎?我們能把預交的稅款退回嗎?管理費能取得發(fā)票嗎?

2025-10-26 12:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-10-26 12:49

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-10-26 12:52

您好,虧在兩頭預交稅款和沒拿到管理費發(fā)票。預交的稅款16萬×預繳率(例如2%)≈3200元不能直接退現(xiàn)金,但可以在你公司下次自己申報交增值稅時用來抵減,比如你本該交5000元,抵掉這3200元就只需再交1800元。付給個人的管理費必須拿回發(fā)票,否則這筆錢算你們白給,年底算企業(yè)所得稅時不能當作成本扣除,導致你們要多交稅(管理費金額×你們公司的企業(yè)所得稅率)。

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您好,其實這個本身沒有規(guī)定要收取哪些稅金的看你們自己商量。 一般來說就是增值稅跟所得稅比較多,其他的印花稅呀,還有附加稅比較少。
2023-04-21
同學你好 增值稅附加稅所得稅印花稅
2023-04-21
您好,就是說,其他的這個沒了是吧
2023-04-20
你好,對方不開票是稅負高的原因。
2023-04-20
學員朋友您好,掛扣業(yè)務本來是法律不允許的,所以沒有存在一個必然的標準,通常是收取管理費三個點,然后稅金一般是3到5個點,僅供參考
2023-04-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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