可以的,這樣過下低值易耗品,這個(gè)后續(xù)盤點(diǎn)根據(jù)這個(gè)明細(xì)賬
老師,對于低值易耗品,價(jià)值不高,所以想一次性攤銷。老師,比如7月入賬時(shí):借:低值易耗品2000 貸:現(xiàn)金2000。7月底攤銷入費(fèi)用:借:管理費(fèi)用2000貸:低值易耗品2000。可以這樣處理嗎?這樣處理后月末報(bào)表并沒有體現(xiàn)低值易耗品出來,不知這樣處理得意義何在?
老師你好,請教一下,就是代賬公司做的賬,我公司接回來后,他們不給賬套,只給了個(gè)科目余額表。我把賬也建完啦,7月,8月的賬也做完了,(7月,8月是先報(bào)稅,然后9月底再做的賬)做賬的時(shí)候月末我是把增值稅的差額結(jié)轉(zhuǎn)到,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)13114.92。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅13114.92。因?yàn)榫褪?月底有留底稅額27948.26元,所以算下來7月有 留底稅額14833.34的稅額,我就沒再做任何的分錄。就財(cái)務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)到8月做賬,同樣的操作方法8月的增值稅是3573.13,所以8月底計(jì)算下來還剩留底稅額11260.21元。但是代賬公司做的月末增值稅的處理是,進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)時(shí)的處理是借:增值稅留底稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)時(shí),她們是做的與進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)相反的分錄處理,這樣一來了,我的科目余額表中就會(huì)還顯示未交增值稅的貸方余額還剩余16688.05這樣的數(shù)字,因?yàn)橛玫目颇坎灰粯?,所以造成這樣的數(shù)據(jù)出現(xiàn),代賬公司那樣做合理嗎?我做的賬務(wù)處理沒毛病吧?造成現(xiàn)在這樣的未交增值稅的貸方余額,我怎么進(jìn)行調(diào)整啊,能詳細(xì)說一下嗎?并寫一下具體的分錄處理。
老師好,手機(jī)屬于周轉(zhuǎn)材料低值易耗品吧? 購入時(shí)借:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品手機(jī) 貸:庫存現(xiàn)金 次月攤銷 借:管理費(fèi)用 貸:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品手機(jī) 這樣做對不? 貸:
某企業(yè)7月份發(fā)生下列業(yè)務(wù):1.管理部門領(lǐng)用計(jì)算器等低值易耗品一批,實(shí)際成本3000元。該企業(yè)采用一次攤銷法攤銷低值易耗品成本。2.廠領(lǐng)導(dǎo)出差洽談業(yè)務(wù),于月底報(bào)銷出差費(fèi)用2330元,原預(yù)借差旅費(fèi)2000元,不足之?dāng)?shù)以現(xiàn)金支付。3.管理部門工資總額84000元。4.本月退休職工退休金共14380元,退休職工報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)520元,均以現(xiàn)金支付。5.企業(yè)因招待客戶支付現(xiàn)金2000元。6.向銀行借入3個(gè)月的短期借款862500元,年利率為8%,利息在歸還借款時(shí)一并結(jié)算,當(dāng)月預(yù)提1個(gè)月的利息支出。7.接到銀行通知,銀行存款的利息5000元可予入賬。8.以銀行存款支付廣告費(fèi)66000元。9.企業(yè)為銷售產(chǎn)品而專設(shè)的門市部,本月應(yīng)負(fù)擔(dān)下列費(fèi)用:包裝物3000元,工資000元,職工福利費(fèi)420元,折舊費(fèi)用4000元,并以現(xiàn)金支付其他費(fèi)用580元。10.將以上管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和銷售費(fèi)用轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶。要求根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
老師我們這個(gè)月做活動(dòng)買了好多禮品送給客戶,這些禮品也到了,發(fā)票也收到了,禮品有很多沒有一下用完,還在庫里,這個(gè)是不是不能一下都做成銷售費(fèi)用呀,我是不是應(yīng)該先做 借:低值易耗品 貸:銀行存款 領(lǐng)用的時(shí)候 借:銷售費(fèi)用-禮品 貸:低值易耗品 這樣處理對嗎?
之前對公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應(yīng)付,貸銀行存款。票到后,借管理費(fèi)用(辦公費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸其他應(yīng)付。后面又重復(fù)做了一筆報(bào)銷給了個(gè)人,借管理費(fèi)用(差旅費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸銀行存款?,F(xiàn)在將報(bào)銷給個(gè)人的這張沖銷了,對方還沒有把款退回,想問一下接下來的賬務(wù)怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費(fèi)用不是負(fù)數(shù)嗎
你好,請問印花稅是按月,還是按次征收,在電子稅務(wù)局中能不能看到?
老師,公司收到大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)提示函,有那種沒有簽合同,而且單價(jià)沒有談妥的情況,并且也沒有收到錢,能不能作為沒申報(bào)稅費(fèi)的理由
老師,請問關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
我司是一般納稅人,開具的普通發(fā)票,為啥報(bào)增值稅的時(shí)候,稅務(wù)系統(tǒng)直接帶出來 (附表一,開具其他發(fā)票,價(jià)稅分離的數(shù)據(jù))
老師,您好!個(gè)人借款20萬元,有借條,可以一筆轉(zhuǎn)嗎
老師,不是估算手續(xù)費(fèi)的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因?yàn)?6號以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號的票確認(rèn)了收入,但是銀行存款當(dāng)月又對不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認(rèn)收入,小票又對不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實(shí)際到賬確認(rèn)收入
老師,您好,4月我們需要申報(bào)一筆未開票收入,5月才開票哦,需要沖回它,請問這兩筆分錄如何做呢?
因買地建造廠房向國家支付的功能辦審計(jì)費(fèi)國土局網(wǎng)刊費(fèi)用。記入哪個(gè)科目
老師,銷售機(jī)電設(shè)備的公司,除了商品外,他的成本技術(shù)服務(wù)費(fèi)算不算呢?