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老師我們這個月做活動買了好多禮品送給客戶,這些禮品也到了,發(fā)票也收到了,禮品有很多沒有一下用完,還在庫里,這個是不是不能一下都做成銷售費用呀,我是不是應該先做 借:低值易耗品 貸:銀行存款 領用的時候 借:銷售費用-禮品 貸:低值易耗品 這樣處理對嗎?

2024-12-22 15:35
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-22 15:36

您好,是的,是這么寫分錄的

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您好,是的,是這么寫分錄的
2024-12-22
?你好;? 是的。 視同銷售; 是這樣做的??
2022-09-29
是的,是這樣賬務處理的???????
2022-09-29
對的 借其他應收款 貸銀行存款 入庫借周轉材料貸應付帳款暫估 發(fā)票到了借應付帳款暫估貸周轉材料 借周轉材料貸其他應收款
2022-06-03
你好,可以沖你們日常的銷售費用,或是做其他業(yè)務收入
2024-04-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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