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1.用轉(zhuǎn)賬支票購買銷售部門辦公用品一批,共計(jì)600元2.職工劉芳出差借款差旅費(fèi)3000元,以現(xiàn)金付訖3.從銀行提取現(xiàn)金800元備用4.銷售部劉芳報(bào)銷差旅費(fèi)1500元,出差前向公司借差旅費(fèi)3000元,余款退回現(xiàn)金5.計(jì)提管理部門設(shè)備折舊費(fèi)1200元6.銷售產(chǎn)品一批,貨款10000元,增值稅率17%,款項(xiàng)已存入銀行7.企業(yè)購入新設(shè)備一臺,價(jià)款86500元,以銀行存款支付。8.向A公司購入甲材料50千克、單價(jià)每千克400元、增值稅率17%、材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫、款項(xiàng)尚未支付9.以現(xiàn)金支付行政管理部門日常開支2000元10.計(jì)提本月應(yīng)付給職工的工資總額90000元。其中生產(chǎn)A產(chǎn)品的生產(chǎn)工人工資50000元、生產(chǎn)B產(chǎn)品的生產(chǎn)工人工資30000元、車間管理人員工資6000元、廠部管理人員工資4000元11.用銀行存款支付廣告費(fèi)1000元。12.通過銀行轉(zhuǎn)賬,歸還銀行的短期借款20000元13.用銀行存款支付前欠A公司貨款23400元14.用銀行存款1000元支付罰款15.企業(yè)銷售一批不需要的材料10000元、增值稅稅率17%,款項(xiàng)已存入銀行要求編輯上述業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄
1、根據(jù)企業(yè)本月職工薪酬匯總表計(jì)算,本月A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資40000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資35000元,車間管理技術(shù)人員工資20000元,企業(yè)管理人員工資25000元。2、按上述人員工資和14%的比例計(jì)算職工福利費(fèi)。3、開出轉(zhuǎn)賬支票委托銀行發(fā)放工資,實(shí)發(fā)工資為100000元,并結(jié)轉(zhuǎn)代扣員工工資20000元。4、開出轉(zhuǎn)賬支票支付購買辦公用品款1500元,其中管理部門1000元,車間500元。5、用銀行存款支付生產(chǎn)車間設(shè)備維修費(fèi)1300元,企業(yè)管理部門設(shè)備維修費(fèi)700元。6、接銀行通知自來水公司委托銀行收取水費(fèi)12000元。其中A產(chǎn)品耗用4000元,B產(chǎn)品耗用3500元,車間耗用1500元,管理部門耗用3000元。7、企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票支付本月電費(fèi)36000元。其中A產(chǎn)品耗用18000元,B產(chǎn)品耗用12000元,車間耗用2000元,管理部門耗用4000元。8、企業(yè)副總公出預(yù)借差旅費(fèi)8000,用現(xiàn)金支付。9、企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算本月通訊費(fèi)13000元,其中管理部門10000元,車間3000元。要求,根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
2、按上述人員工資和14%的比例計(jì)算職工福利費(fèi)。3、開出轉(zhuǎn)賬支票委托銀行發(fā)放工資,實(shí)發(fā)工資為100000元,并結(jié)轉(zhuǎn)代扣員工工資20000元。4、開出轉(zhuǎn)賬支票支付購買辦公用品款1500元,其中管理部門1000元,車間500元。5、用銀行存款支付生產(chǎn)車間設(shè)備維修費(fèi)1300元,企業(yè)管理部門設(shè)備維修費(fèi)700元。6、接銀行通知自來水公司委托銀行收取水費(fèi)12000元。其中A產(chǎn)品耗用4000元,B產(chǎn)品耗用3500元,車間耗用1500元,管理部門耗用3000元。7、企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票支付本月電費(fèi)36000元。其中A產(chǎn)品耗用18000元,B產(chǎn)品耗用12000元,車間耗用2000元,管理部門耗用4000元。8、企業(yè)副總公出預(yù)借差旅費(fèi)8000,用現(xiàn)金支付。9、企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算本月通訊費(fèi)13000元,其中管理部門10000元,車間3000元。10、企業(yè)開出現(xiàn)金支票支付律師費(fèi)用和審計(jì)費(fèi)用12000元11企業(yè)副總報(bào)銷差旅費(fèi)7500交回現(xiàn)金500元。12本月耗用材料匯總?cè)缦翧產(chǎn)品耗用6萬元B產(chǎn)品耗用5萬元。車間一般耗用6000元。管理部門一般耗用9000元。根據(jù)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄
(1)以現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)1000元。(2)公司管理人員出差,預(yù)借差旅費(fèi)3000元,以現(xiàn)金支付。(3)公司從銀行提取現(xiàn)金5000元。(4)以銀行存款償還短期借款8000元,償還應(yīng)付賬款5000元。(5)計(jì)算分配公司本月職工工資其中生產(chǎn)工人工資6萬元車間管理人員工資5000元公司管理人員工資3萬元專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員工資4000元。(6)甲公司以銀行存款支付銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)9元(7)甲公司收到政府補(bǔ)貼5萬元款項(xiàng)已存入銀行(8)甲公司管理人員張三出差,預(yù)借差旅費(fèi)3000元以現(xiàn)金支付。(9)甲公司從銀行提取現(xiàn)金5000元。(10)甲公司根據(jù)利潤總額表以稅率計(jì)算出本月所得稅費(fèi)用為2590元。(11)甲公司倉庫發(fā)出原材料一批金額為100000元,其中用于甲產(chǎn)品生產(chǎn)5萬元乙產(chǎn)品生產(chǎn)4萬元車間一般消耗7000元企業(yè)行政管理部門一般消耗3000元。業(yè)務(wù)題,做出分錄。
8.某企業(yè)某月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1)用支票購進(jìn)辦公用品500元;2)以現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)600元;3)以銀行存款支付市政排污費(fèi)、綠化費(fèi)等3000元;4)支付本季度短期借款利息3000元,其中已預(yù)提2000元;5)以現(xiàn)金支付退休職工醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷860元;6)以支票支付產(chǎn)品展覽費(fèi)900元,產(chǎn)品廣告費(fèi)30000元;7)以支票支付捐贈(zèng)災(zāi)區(qū)款項(xiàng)20000元;8)以現(xiàn)金購買車間勞保用品1000元;9)以銀行存款支付違約金5000元;10)由銀行直接支付稅收滯納金1000元;11)計(jì)提本月累計(jì)折舊5000元,其中生產(chǎn)車間2000元,運(yùn)輸部門1000元,銷售機(jī)構(gòu)500元。管理部門1500元;12)攤銷財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)1000元、車間固定資產(chǎn)大修理費(fèi)500元;13)銀行直接支付本月水電費(fèi)10000元,其中生產(chǎn)車間7000元,廠部2500元,福利部門500元;14)分配本月工資:生產(chǎn)工人20000元,車間管理人員5000元,管理部門人員10000元,銷售機(jī)構(gòu)人員2000元,福利部門人員3000元,并按14%計(jì)提福利費(fèi)。要求:編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄
用黃筆圈的這個(gè),無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對嗎
你好,老師,請問下這個(gè)人所得稅,自已申報(bào)和公司申報(bào),有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個(gè)月會(huì)與廠家核銷幾筆費(fèi)用,核銷完后款項(xiàng)并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們在終端里面下單購貨時(shí)直接抵扣,請問這個(gè)該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計(jì)折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時(shí)候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費(fèi)用,做了長期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計(jì)稅依據(jù)是什么來的
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報(bào)里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計(jì)?
企業(yè)發(fā)行長期債券是什么意思?大白話是什么?
這道題C 為什么減除費(fèi)用 5000??12 不是 7 月才入職上班嗎
您好,1.借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)? 3000? 貸:低值易耗品? 3000? ?2.借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 2330? 貸:銀行? 1330? 其他應(yīng)收款? 2000? ? 3.借:管理費(fèi)用-工資? 84000? 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資? 84000? ?4.借:管理費(fèi)用-退休工資? 14380 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 520? ,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 14380? ?應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 520,? ?借:應(yīng)付職工薪酬-工資 14380? ?應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 520,貸:現(xiàn)金? 14900? ?5.借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)? 2000? ?貸:現(xiàn)金? 2000? ?6.借:銀行? 862500? ?貸:短期借款? 862500? 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用? 5750? 貸:應(yīng)付利息? 5750? ? 7.借:銀行? 5000? 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息? -5000,? 8? 借:銷售費(fèi)用-廣告宣傳費(fèi)? 66000? 貸:銀行存款? 66000? ?9. 借:銷售費(fèi)用-包裝費(fèi)? 3000? 貸:原材料-包材? 3000? ? 借:銷售費(fèi)用-工資? 10000(這個(gè)金額在題中是0000) 銷售費(fèi)用-福利費(fèi) 420? ,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 10000? ?應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 420,? ?借::應(yīng)付職工薪酬-工資 10000? ?應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 420,? ?貸:銀行存款? 10420? ?,借:銷售費(fèi)用? 580? 貸:銀行存款580.結(jié)轉(zhuǎn)損益? 借:本年利潤 3000%2B2330%2B84000%2B14380%2B520%2B2000%2B5750-5000%2B86000%2B3000%2B10000%2B420%2B580=206980? 貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)? 3000 管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 2330? 管理費(fèi)用-工資? 84000? 管理費(fèi)用-退休工資? 14380 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 520? 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)? 2000? 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用? 5750? 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息? -5000? 銷售費(fèi)用-廣告宣傳費(fèi)? 66000? ? 銷售費(fèi)用-包裝費(fèi)? 3000? ?:銷售費(fèi)用-工資? 10000? 銷售費(fèi)用-福利費(fèi) 420? 銷售費(fèi)用? 580?