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老師您好,請(qǐng)問本期有銷項(xiàng)稅額,有出口退稅,有稅控費(fèi)用抵減,出口退稅額大于銷項(xiàng)稅額。抵減銷項(xiàng)稅的順序是先出口退稅抵,如有應(yīng)納稅額再稅控費(fèi)用抵減?還是先稅控費(fèi)用抵減再出口退稅額抵減?

2020-09-05 08:42
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-05 14:07

同學(xué)你好,抵減銷項(xiàng)稅的順序是先出口退稅抵,如有應(yīng)納稅額再稅控費(fèi)用抵減的。

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同學(xué)你好,抵減銷項(xiàng)稅的順序是先出口退稅抵,如有應(yīng)納稅額再稅控費(fèi)用抵減的。
2020-09-05
你的理解基本正確?!懊狻?是出口貨物免征增值稅;“抵” 是出口貨物對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可抵減內(nèi)銷貨物銷項(xiàng)稅額;“退” 是出口對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額后有剩余就退稅,抵完則不退。
2024-12-18
你好,免抵稅額為貨物計(jì)算出口退稅額減去應(yīng)退稅額。然后免抵稅費(fèi)再交附加稅
2022-04-19
您好,是的。例如,您內(nèi)銷增值稅應(yīng)納稅額為7萬元,外銷增值稅應(yīng)退稅額為10萬元,那么應(yīng)退的10萬元可以抵減內(nèi)銷的7萬元,還有3萬元可留抵下期抵扣
2021-07-22
同學(xué)你好 免抵退稅額是出口部分免增值稅,銷項(xiàng)少于進(jìn)項(xiàng)稅就會(huì)產(chǎn)生退稅金額
2020-12-23
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