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非公司員工出差的費(fèi)用計(jì)入什么科目?我覺得計(jì)入招待費(fèi)。但是招待費(fèi)需要有扣除比例!以后匯算清繳在做調(diào)整。是按照扣除標(biāo)準(zhǔn)來調(diào)整,還是按照發(fā)生的全部招待費(fèi)調(diào)整。就是說,比如招待費(fèi)50.是按照50全部調(diào)增還是按照發(fā)生60%.還是收入千分之五調(diào)整?

2020-09-05 00:15
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-05 00:28

您好,非本公司員工的差旅費(fèi)要計(jì)入招待費(fèi); 招待費(fèi)可以稅前扣除限額是看實(shí)際發(fā)生的60%和收入的千分之五孰低,按照低的那個(gè)金額在稅前扣除,實(shí)際發(fā)生金額與扣除限額之間的差額進(jìn)行調(diào)增

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您好,非本公司員工的差旅費(fèi)要計(jì)入招待費(fèi); 招待費(fèi)可以稅前扣除限額是看實(shí)際發(fā)生的60%和收入的千分之五孰低,按照低的那個(gè)金額在稅前扣除,實(shí)際發(fā)生金額與扣除限額之間的差額進(jìn)行調(diào)增
2020-09-05
你好,沒錯(cuò)的,就是你這么理解的
2024-12-31
您好,根據(jù)不用考慮業(yè)務(wù)招待這個(gè)比較了,這是無票費(fèi)用, 年度匯繳:無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他
2025-04-12
你好,是收入的千分之5,而不是萬分之5。 差額的部分需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額
2021-04-22
開辦期間不計(jì)入虧損年度,所有的成本費(fèi)用都納稅調(diào)整為0.等以后年度按比例扣除
2022-04-19
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