你好,沒錯的,就是你這么理解的
公司營業(yè)收入1000萬,然后業(yè)務(wù)招待費用報銷有10萬,按照業(yè)務(wù)招待費用不能超過主營業(yè)務(wù)收入的千分之五,超過的5萬是不是可以不要發(fā)票,就算就發(fā)票也不能抵扣所得稅
企業(yè)匯算清繳時做納稅調(diào)整,業(yè)務(wù)招待費扣除比例按銷售收入千分之五扣除,那這個銷售收入是對應(yīng)報表上的哪個信息,是主營業(yè)務(wù)收入嗎
匯算清繳時,去年發(fā)生業(yè)務(wù)招待費100萬,按照60%扣除是60萬,按照收入的千分之五是70萬,那么業(yè)務(wù)招待費實際稅前扣除金額是多少?@郭老師
業(yè)務(wù)招待費的扣除比列!我去年全年的營業(yè)收入是1800萬那它的千分之五就是9萬我是不是計入業(yè)務(wù)招待費的金額不超15萬(15萬×60%=90000)就可以合理不用納稅調(diào)增呢?
老師如果業(yè)務(wù)招待費在營業(yè)收入的千分之8.3的話假如不含稅營業(yè)收入是3000萬,那么招待費最高能入賬3000萬*8.3‰=249000元可以入賬,這種情況匯算清繳時還得調(diào)增249000*40%=99600元,那么調(diào)增的到時也得補(bǔ)交企業(yè)所得稅呀是這樣理解吧
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
那比如我這個第四季度庫損的,到時我不申請退企業(yè)所得稅,等匯算清繳時可以和這個調(diào)增的數(shù)據(jù)互抵扣不
沒問題呀,這個可以相互抵的
謝謝老師
沒事,幫忙給個五星好評,多謝