同學(xué)你好 需要繳納的哦, 按照工資薪金代扣代繳
?老師您好,我想請問一下中國企業(yè)的中國員工,在境外本企業(yè)的全資子公司取得的收入,需要繳納個稅嗎?公司應(yīng)該怎么處理代扣代繳個稅?
中國居民企業(yè)甲,在A國設(shè)立全資子公司乙,甲企業(yè)2021年境內(nèi)銷售商品收入8500萬元,銷售成本5100萬元,稅金及附加350萬元,銷售費(fèi)用1200萬元,管理費(fèi)用800萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)120萬),財務(wù)費(fèi)用100萬元,取得境外子公司分回的稅后股息144萬元。乙公司在A國已繳納企業(yè)所得稅20萬元,當(dāng)年稅后利潤全部用于分配。已知A國預(yù)提所得稅稅稅率10% 請問老師 境外子公司分回稅后股息144萬,在境外繳納20萬所得稅,境外應(yīng)納稅額180萬是怎么算的
一個外國的公司在中國有一個中國人當(dāng)銷售代表,幫忙和中國的供應(yīng)商聯(lián)系和推廣業(yè)務(wù),還有就是接待國外公司來的外國人幫助他們和供應(yīng)商進(jìn)行溝通。但是他沒有簽訂合同的權(quán)利。 這個中國人的勞動合同是和另外一家咨詢公司簽的,工資社保等也都是通過咨詢公司發(fā)放和繳納。然后國外公司有在國內(nèi)租賃一間辦公室給這個中國員工辦公。請問這種情況下這個中國員工是否構(gòu)成國外公司在中國的常設(shè)機(jī)構(gòu)呢?外國公司是否需要繳納企業(yè)所得稅或者增值稅/個稅?
老師您好!境外單位在中國境內(nèi)向我們公司提供了產(chǎn)品、服務(wù),但是該境外單位在中國境內(nèi)沒有經(jīng)營機(jī)構(gòu)也沒有代理人,那么我們公司向該境外單位支付款項的時候有沒有代扣代繳企業(yè)所得稅的義務(wù)????!謝謝!!
耿老師,您好!我想問下,代扣代繳企業(yè)所得稅和增值稅的問題:1. 代扣代繳企業(yè)所得稅和增值稅的前提是什么?就是滿足什么條件的情況下,境內(nèi)公司需要幫境外公司代扣代繳呢?2. 代扣代繳企業(yè)所得稅和增值稅的收稅范圍是哪些?就是應(yīng)該對哪些事件征收 呢?謝謝。請附上稅法依據(jù)。
老師服務(wù)企業(yè)先歸集到相關(guān)成本最終轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本是先歸集到那個科目,可以一次歸集到主營業(yè)務(wù)成本嗎
老師那些科目最終要結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本,比如商貿(mào)庫存商品,勞務(wù)成本,都要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,具體是那些要轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
請問老師,我想問一下,我本月申報退貨,并且是無票收入,那我無票收入可以填寫負(fù)數(shù)嗎?
內(nèi)部單位之間借款利息收入,一般納稅人申報表主表,收入填在什么位置?
如果一個員工 應(yīng)付工資6000元,社保公積金423元,宿舍水電費(fèi)500元,申報個稅是,當(dāng)期工資是填應(yīng)付工資6000元吧,水電費(fèi)不能稅前扣除,對吧
老師好!請教:兩個單位是同一個老板,但這兩個單位經(jīng)?;ハ嗾{(diào)撥物資(低值易耗品)類似這些的,這個賬該怎么處理呢?
老師,請問word 怎么在打印時不顯示批注或者批量刪除批準(zhǔn)?
老師,我3月有一筆分錄做重復(fù)了,多提了7W的備用金到現(xiàn)金賬戶;是返回改賬好一些,還是再這個月沖了好一些?
您好老師:我們是外貿(mào)企業(yè),支付的郵電費(fèi)、傳真費(fèi)、驗單費(fèi)可以做到 管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 里嗎?還是必須要做到 財務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi) 里
您好,小企業(yè)會計準(zhǔn)則匯算清繳退稅,如何記賬?