借:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
紅沖的發(fā)票如何做賬: 比如之前工程款發(fā)票:借:應(yīng)收賬款 95302.13 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 87433.15 銷(xiāo)項(xiàng)稅 Xx 現(xiàn)在開(kāi)票沖: 借:應(yīng)收賬款 -95302.13 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -87433.15 銷(xiāo)項(xiàng)稅 還是 貸:應(yīng)收賬款 95302.13 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 87433.15 銷(xiāo)項(xiàng)稅
沖無(wú)票收入,開(kāi)了票,也收到對(duì)方的錢(qián)怎么做賬 借:應(yīng)收帳款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 紅字 借:應(yīng)收帳款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收帳款
老師,先開(kāi)票,未收到錢(qián),為什么能計(jì)入到預(yù)收賬款呀 借:應(yīng)收賬款 貸:預(yù)收賬款(待轉(zhuǎn)銷(xiāo)售收入) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款(待轉(zhuǎn)銷(xiāo)售收入) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2021年11月預(yù)收賬款做了無(wú)票收入 并且已經(jīng)在12月了申報(bào)無(wú)票收入了 但是2022年1月又把無(wú)票收入充減回來(lái)了 月底又把這筆賬調(diào)到了無(wú)票收入 做的分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)收賬款
之前做的無(wú)票收入借 應(yīng)收帳款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅 這月又開(kāi)發(fā)票了 待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅做分錄 怎么沖回
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在還可以開(kāi)具1個(gè)點(diǎn)的普票嗎
老師好,企稅匯算清繳中 各類(lèi)基本社會(huì)保障性繳款,是按照什么填金額?
老師,三月份入庫(kù)的貨,四月份付的款開(kāi)的票,三月份要寫(xiě)憑證嗎?
老師,我們物業(yè)公司給客服買(mǎi)工作服入哪個(gè)科目
老師你好,前任會(huì)計(jì)2022年到2024年的銀行的余額和賬 的余額都不上,我看了明細(xì)賬有的錯(cuò)入有的收款又沒(méi)做,這種情款我要怎么做啊
老師,公司罰款,扣員工的水電費(fèi),還有飯卡充值應(yīng)該計(jì)入什么科目。水電費(fèi),飯卡費(fèi)我計(jì)入了其他應(yīng)收款現(xiàn)在是貸方有余額,沖不平。
老師,匯算清繳總分機(jī)構(gòu)人數(shù)怎么填啊,
老師你好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人代開(kāi)的設(shè)計(jì)費(fèi)1200元的發(fā)票,這個(gè)需要企業(yè)代扣代繳個(gè)稅嗎?稅額多少呢
固定資產(chǎn)折舊幾種計(jì)算方法可以幫忙簡(jiǎn)單通俗一點(diǎn)講下嗎 計(jì)算折舊沒(méi)有完全會(huì) 直線(xiàn)法 雙倍余額法 年數(shù)總和折舊法
老師,我想問(wèn)計(jì)提個(gè)人所得稅,員工那邊扣了360,實(shí)際公司付個(gè)稅300,這60的應(yīng)交個(gè)人所得稅賬戶(hù)怎么做平,不然老是掛著貸方
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
那是不是代表著這月銷(xiāo)項(xiàng)稅增加了 做無(wú)票收入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)了
是的,但是待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)減少了啊,你當(dāng)時(shí)做申報(bào)無(wú)票收入,現(xiàn)在申報(bào)要沖減無(wú)票收入,然后開(kāi)票收入是系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)