你好對的是的,是這么做的。
2021年11月預收賬款做了無票收入 并且已經(jīng)在12月了申報無票收入了 但是2022年1月又把無票收入充減回來了 月底又把這筆賬調到了無票收入 做的分錄是借主營業(yè)務收入 應交稅費-待轉銷項稅 貸 應收賬款
之前做的無票收入借 應收帳款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費待轉銷項稅 這月又開發(fā)票了 待轉銷項稅做分錄 怎么沖回
老師你好!請問下我們是物業(yè)公司 在1-5月是做了無票收入 后來6月又收了全年的房租 我做的時:借:銀行 30 貸:應收賬款 12.5 預收:16.66 應交稅費-8.3 7月時已結轉收入 這12月份又開了發(fā)票給客戶,這12月份的發(fā)票我應該怎樣入賬?
2023年風險稽查時補交2021年的稅,去大廳補稅時稅務申報表上改成無票收入了,2023年我賬上沒有把2021年補做無票收入, 只在2023年賬上做了借:未分配利潤(增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅) 貸:應交稅費, 2023年12月客戶 需要發(fā)票 ,我補開了發(fā)票,直接做了收入分錄 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 這樣增值稅多交了, 現(xiàn)在申請2023年多交的增值稅,把2023年補開發(fā)票的稅務申報表,變更填一筆無票收入負數(shù),那我2023年的分錄我要怎么修改?
老師好,1季度我們公司申報了30萬無票收入,到2季度又要求開發(fā)票,2季度申報要怎么調整,會計分錄又怎么做,之前的分錄是,借應收賬款—xx公司,貸主營業(yè)務收入—無票收入,應交稅費—銷項稅
求,實操報稅相關資料
請問老師 印花稅現(xiàn)金支付 賬務處理怎么做
請問選用企業(yè)會計準則,年度財務報表中的利潤表如何填寫?
如果把23年預付的管理費計入到其他收入中。到第2年結算管理費用應該怎么記賬?
請問老師去年成立的公司需要做工商年報嗎?
我公司一職工,有兩處工資申報收入,現(xiàn)在在做匯算清繳時,稅務局查到社??鄢揞~了,對方單位不配合提供證明?,F(xiàn)想的就是把超額的部分作為收入申報,這在個稅系統(tǒng)怎么操作?
老師,那些都是我們的業(yè)務,科目應付賬款可以嗎
貿(mào)易型出口公司,請問出口退稅,進項100萬貨物,賣出100萬,HS海關編碼顯示退13%,應退多少稅?
確認的生產(chǎn)經(jīng)營用的短期借款利息用啥科目
銷售費用的業(yè)務招待費和管理費用的業(yè)務招待費有什么區(qū)別呢?
那我這個月還要把無票收入充減回去嗎 然后再做一次這個分錄
你好,然后再做一個正數(shù)的就可以再做發(fā)票的。
這個目前還沒有給開發(fā)票 我需要再做一次充減 和一個正數(shù)的分錄是嗎
是的是的,是這么做的。