你好,不抵扣時借原材料或庫存商品 借應交稅費――待認證進項稅額 貸應付賬款 下月抵扣時借應交稅費――應交增值稅――進項稅額 貸應交稅費――待認證進項稅額

購進的增值稅專用發(fā)票,這個月不抵扣怎么做賬,下個月要抵扣了又如何做賬??
這月沖紅的專票,上個月抵扣我們的進項稅額8000多,這個月做負數(shù)后,也只抵回了1000多塊,那么這剩余的負數(shù)增值稅下個月還能在賬上抵扣嗎?現(xiàn)在銷項增值稅在借方有7000多。這個月要如何做增值稅結轉?
老師,這個月外賬少了發(fā)票,但是手里還有增值稅專票。我可以先做費用,下月再抵扣增值稅嗎。做營業(yè)成本 增值稅 -待抵扣進項稅 貸應付賬款。下月直接做應交稅金-增值稅進項 貸:增值稅-待抵扣進項稅嗎
增值稅專用發(fā)票進賬,可以這個月入賬,下個月抵扣嗎?
你好老師,增值稅進項票做賬了,但是當月進項稅額不抵扣,如何做賬務處理,進項稅抵扣的時候如何做賬
小規(guī)模酒公司A,成為另一個小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應怎么做賬,會計分錄的借方是什么?
收到款項時: · 借:銀行存款 · 貸:其他應收款 緊接著暫估收入: 借:其他應收款 · 貸:其他業(yè)務收入 · 貸:應交稅費 - 暫估銷項稅額 因為還有留抵進項,所以結轉暫估稅費為: 借:應交稅費 - 暫估銷項稅額 貸:應交稅費 -待抵扣進項 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個人一起開洗車店如何做一個合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負數(shù)著,但是我們得半個月現(xiàn)金才能收到那個金額,一直掛負數(shù)會不會有問題