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老師,請問我當(dāng)月銷項大于進(jìn)項的稅額,但是報表打印出來發(fā)現(xiàn)余額在借方

2020-09-03 17:02
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-03 17:05

同學(xué)您好,如果前期存在未抵扣的進(jìn)項稅額,會出現(xiàn)這種情況的

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同學(xué)您好,如果前期存在未抵扣的進(jìn)項稅額,會出現(xiàn)這種情況的
2020-09-03
你好 ; 你的意思是要結(jié)轉(zhuǎn)下留抵 體現(xiàn)出來是嗎 ; 那你做 :? ? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2021-10-21
稅金報表是增值稅申報表的嗎 銷項在借方是紅沖
2021-09-01
你好,可以這么做的。出現(xiàn)了負(fù)數(shù),你的應(yīng)交稅費在借方有余額的,會自動重分類到其他流動資產(chǎn)。
2021-08-04
進(jìn)項稅額大于銷售稅額。月末可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-01-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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