你好 你們實際沒有收入就別去虛報收入 。 留抵進(jìn)項稅已經(jīng)申報過了 這個到時會自動抵減的 。
老師,一般納稅人有留抵稅的,上個月不開票的。現(xiàn)在報稅的時候想報點不開票收入交一點稅,這個留底稅可以選擇這次不抵扣嗎?
請問一下,2011年時,會計開票開錯了,6個點開成了17個點,導(dǎo)致于多交了稅,但是沒有退,留底后期扣除,但是之后轉(zhuǎn)為簡易計稅,不能抵扣上期稅額,就是一直留存,一直在報表上顯示上期留底稅額,現(xiàn)在又轉(zhuǎn)為一般計稅,請我這筆留底稅額我還能抵扣嗎,這么久了還能用嗎
請問一下,2011年時,會計開票開錯了,6個點開成了17個點,導(dǎo)致于多交了稅,但是沒有退,留底后期扣除,但是之后轉(zhuǎn)為簡易計稅,不能抵扣上期稅額,就是一直留存,一直在報表上顯示上期留底稅額,現(xiàn)在又轉(zhuǎn)為一般計稅,請我這筆留底稅額我還能抵扣嗎,這么久了還能用嗎,
請問一下,2011年時,會計開票開錯了,6個點開成了17個點,導(dǎo)致于多交了稅,但是沒有退,留底后期扣除,但是之后轉(zhuǎn)為簡易計稅,不能抵扣上期稅額,就是一直留存,一直在報表上顯示上期留底稅額,現(xiàn)在又轉(zhuǎn)為一般計稅,請我這筆留底稅額我還能抵扣嗎,這么久了還能用嗎,這種開錯票會產(chǎn)生留底稅額嗎
老師我想問你個問題,一般納稅人進(jìn)項稅多了,當(dāng)月不需要抵扣那么多,我可以報稅的時候不勾選認(rèn)證嗎,留著下個月再勾選認(rèn)證抵扣這樣行嗎
由于質(zhì)量問題,境外客戶扣了幾萬美金的扣款,這錢收不回來了,賬務(wù)稅務(wù)上怎么處理?
老師,我們買了兩臺設(shè)備,供應(yīng)商開了票,我們也抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)合同改了價,要票要紅沖重開,紅沖是由供應(yīng)商發(fā)起的,選的是開票有誤,我這里可以點確認(rèn)嗎
老師您好,不好意思請問我們是制作方糕,脆筒食品買個別的商家,一般納稅人,開出的稅率是多少
一件貨 200 元,現(xiàn)在商家讓利 20 元,能不能開 20 元的負(fù)數(shù)發(fā)票
商貿(mào)企業(yè) 用Excel管理的庫存表,因為同一產(chǎn)品,兩個價格,導(dǎo)致出現(xiàn)負(fù)庫存,這種情況怎么調(diào)整負(fù)庫存?
老師,票開多了,怎么辦
老師,您好,根據(jù)近三年的財務(wù)報表可以對非上市公司進(jìn)行估值嗎,怎么進(jìn)行估值
老師,沒有取得發(fā)票的公司支出,例如零星買東西和給員工的補(bǔ)助,怎樣能做,才能使費用正常列支,不在年末調(diào)增呢?
最后一問,是按多長時間計提折舊?
上任會計有發(fā)票就做外賬,沒票不做,現(xiàn)在手上收到發(fā)票,我該怎樣記借貸