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老師,沒有取得發(fā)票的公司支出,例如零星買東西和給員工的補助,怎樣能做,才能使費用正常列支,不在年末調(diào)增呢?

2025-06-23 13:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-23 13:07

你好,零星買東西,價格不超過500元可以用收據(jù)作為稅前扣除憑證。給員工的補助屬于福利費的在工資薪金總額14%范圍內(nèi)限額扣除。

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快賬用戶5324 追問 2025-06-23 13:10

有的超過500家了,給員工的補助也只有簽收單。

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快賬用戶5324 追問 2025-06-23 13:10

有的超過500元了

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齊紅老師 解答 2025-06-23 13:11

超過的就要用發(fā)票。 給員工的補助就是職工福利,計入應付職工薪酬,限額在稅前扣除。

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快賬用戶5324 追問 2025-06-23 13:12

給員工的補助不用再做個稅申報了么?金額有限制嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-23 13:14

計入應付職工薪酬是要做個稅申報的。福利費在企業(yè)所得稅前扣除是限額扣除。

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快賬用戶5324 追問 2025-06-23 13:15

那這個需要報稅嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-23 13:16

這個是要報稅的哈。

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快賬用戶5324 追問 2025-06-23 13:17

什么情況下是不用報稅,直接記費用的呢

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齊紅老師 解答 2025-06-23 13:19

你計了費用,就要報稅啊,只是后面要不要納稅調(diào)增。

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快賬用戶5324 追問 2025-06-23 13:21

只是給出去了,沒有做過報稅處理呢

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快賬用戶5324 追問 2025-06-23 13:22

公司給部分人的餐補車補之類的,全都要報稅?

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齊紅老師 解答 2025-06-23 14:06

同學說的是報企業(yè)所得稅嗎。 是差旅費,計入費用,取得發(fā)票就可以在企業(yè)所得稅稅前扣除。

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快賬用戶5324 追問 2025-06-23 14:11

沒有取得相關發(fā)票,直接上員工簽了領款單,發(fā)給員工了

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齊紅老師 解答 2025-06-23 14:39

是的,差旅費就不用報個稅。 職工福利費就要申報個稅的。

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你好,零星買東西,價格不超過500元可以用收據(jù)作為稅前扣除憑證。給員工的補助屬于福利費的在工資薪金總額14%范圍內(nèi)限額扣除。
2025-06-23
這樣操作當然是有稅務風險的呀
2022-05-22
你好? ?你就這樣來算。 假如 你沒喲u取得這個2萬發(fā)票。 那么你匯算就得調(diào)整處理; 那么你年應納稅所得額低于100萬 你就是按? 2.5%計算繳納所得稅的 ; 所得稅 = 2萬 *2.5%=500元企業(yè)所得稅的。? ? 那么你可以考慮不用開票 。 你記得把你印花稅報了就行了。? ?
2021-05-28
對于第三方支付公司而言,這補貼的50元可以作為銷售費用進行處理。具體來說,支付公司可以將其記入“銷售費用”科目,以記錄該筆補貼支出的發(fā)生。 關于是否需要繳稅的問題,根據(jù)中國稅法規(guī)定,企業(yè)應當就其取得的收入繳納增值稅等稅費。在這個例子中,支付公司向航空公司客戶提供補貼,實質(zhì)上是一種營銷推廣行為,屬于提供的勞務收入。因此,支付公司應當就其補貼的50元繳納增值稅等稅費。 至于是否可以稅前列支的問題,根據(jù)中國稅法規(guī)定,企業(yè)的銷售費用可以在稅前列支。但是,具體的稅務處理還需要根據(jù)具體情況而定。在這個例子中,支付公司向航空公司客戶提供補貼,是為了維護客戶關系和擴大市場份額。因此,可以認為這是一種正常的商業(yè)推廣行為,可以在稅前列支
2023-11-01
您的理解基本正確。關鍵點在于: 1. 租賃合同 是基礎,但無發(fā)票可能影響稅前扣除。 2. 收條 可臨時記錄,但不支持稅前扣除。 3. 無發(fā)票支付 時入賬,匯算清繳需調(diào)整。 4. 未實際支付 租金的員工,暫不處理。 建議:確保合法合規(guī)操作,尋求專業(yè)稅務咨詢,以防潛在風險。
2024-09-13
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