同學(xué)你好,是只有申報(bào)個(gè)稅的才能抵扣的,就是企業(yè)員工可以抵扣的;
老師上個(gè)月的火車票抵扣申報(bào),但是忘記統(tǒng)計(jì)填12欄,所以上個(gè)月只有申報(bào)數(shù)據(jù)未提交抵扣,這個(gè)月可以在填申報(bào)抵扣嗎?
老師,火車票是所有人的都能抵扣還是只有申報(bào)個(gè)稅的才能抵扣
老師,申報(bào)抵扣其中一部分進(jìn)項(xiàng)專票,還留有一些不抵扣,那么留著不抵扣的專票,可以作為所屬期的營業(yè)成本申報(bào)企業(yè)所得稅嗎?還是只有抵扣的那些才能作為當(dāng)期成本?
老師,是不是只有新車的票才能抵扣,二手車的票不能抵扣的?
老師您好,請(qǐng)問:只有通信費(fèi)類的增值稅電子普票才能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?還是說所有增值稅電子普票都能抵扣進(jìn)項(xiàng)?蟹蟹老師
請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個(gè)不明白的地方,二類水污染應(yīng)該對(duì)前幾征稅?
老師,有這么一個(gè)問題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少