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老師,我之前三月末暫估了一個(gè)71w的成本,我現(xiàn)在想沖掉這筆,您看我分錄做的對嗎

老師,我之前三月末暫估了一個(gè)71w的成本,我現(xiàn)在想沖掉這筆,您看我分錄做的對嗎
老師,我之前三月末暫估了一個(gè)71w的成本,我現(xiàn)在想沖掉這筆,您看我分錄做的對嗎
2020-09-02 15:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-02 15:17

這個(gè)一般做借原材料 -710000 貸應(yīng)付賬款暫估款-710000 ,不做相反是做負(fù)數(shù)這個(gè),別的沒有問題

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快賬用戶3942 追問 2020-09-02 15:21

老師是這樣嗎?兩個(gè)分錄都是用負(fù)數(shù)表示?那為什么原材料余額借方有-71w的余額呢

老師是這樣嗎?兩個(gè)分錄都是用負(fù)數(shù)表示?那為什么原材料余額借方有-71w的余額呢
老師是這樣嗎?兩個(gè)分錄都是用負(fù)數(shù)表示?那為什么原材料余額借方有-71w的余額呢
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齊紅老師 解答 2020-09-02 15:26

你這個(gè)最后是平,那是之前結(jié)轉(zhuǎn)成本都結(jié)轉(zhuǎn)掉了,現(xiàn)在沖掉也平,看最后余額

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齊紅老師 解答 2020-09-02 15:27

你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本藍(lán)字那個(gè)對應(yīng)原材料沒有了,所以做紅字是負(fù)數(shù),你這個(gè)對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本沖掉,也是平了,不要緊

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快賬用戶3942 追問 2020-09-02 15:27

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-02 15:39

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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這個(gè)一般做借原材料 -710000 貸應(yīng)付賬款暫估款-710000 ,不做相反是做負(fù)數(shù)這個(gè),別的沒有問題
2020-09-02
你好 可以的 多交稅
2020-08-19
你好!原分錄你怎么做的?寫一下我來改,你們是什么行業(yè)?
2020-12-25
你好,是虛增的業(yè)務(wù)嗎?之前分錄是怎么做的?
2021-10-25
一般來說,暫估入賬是基于合理估計(jì)的成本進(jìn)行的,當(dāng)實(shí)際成本確定后,需要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。由于之前的暫估沒有發(fā)票支持,現(xiàn)在想要沖減,需要采取合理的方法來處理。 一種方法是原估的憑證原樣紅票沖,即按照原來的暫估金額,以紅字沖銷之前的暫估入賬。這樣可以將之前的暫估金額從賬上消除。具體的會(huì)計(jì)分錄可能如下: 借:庫存商品(或相關(guān)科目)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款--暫估款(紅字) 另一種方法是差額沖,即根據(jù)實(shí)際的虧損情況,計(jì)算出差額,并只沖減這部分差額。這種方法可以更精確地反映公司的實(shí)際經(jīng)營情況。具體的會(huì)計(jì)分錄需要根據(jù)實(shí)際的差額來確定。
2024-03-21
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