這個(gè)一般做借原材料 -710000 貸應(yīng)付賬款暫估款-710000 ,不做相反是做負(fù)數(shù)這個(gè),別的沒有問題
老師,我之前三月末暫估了一個(gè)71w的成本,我現(xiàn)在想沖掉這筆,您看我分錄做的對嗎
老師,之前會(huì)計(jì)在三月份的時(shí)候做了暫估借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估300萬,我是在4月份接手的這個(gè)建筑公司,我這邊是新建的賬套,然后我在5月份回來一筆暫估發(fā)票,我沒有沖減暫估,直接入了成本,現(xiàn)在7月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題,可以在7月份直接做暫估分錄嗎?他之前沒有用工程施工科目,我現(xiàn)在加上了這個(gè)科目
你好 我想問下 ,我上個(gè)季度做了暫估成本的分錄 ,這個(gè)季度我要我成本票夠 ,之前那筆暫估的憑證我可以直接做張負(fù)數(shù)憑證沖掉,然后正常做我收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎
老師我想問下之前因?yàn)槔麧櫛容^大老板不想交稅就是一大部分做了暫估,現(xiàn)在這三個(gè)月虧得比較多之前的暫估部分是沒有發(fā)票的現(xiàn)在就是因?yàn)樘澋枚嘞氚褧汗罌_剪掉做什么分錄,
老師,我兩份人工費(fèi)的合同,完成了一份費(fèi)用的支付,另一份沒有支付,但是對方給我開具了兩份合同的合計(jì)金額的普票,我想把這張發(fā)票分開,兩次進(jìn)費(fèi)用,怎么去做賬,做分錄???
郭老師,企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率怎么算
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
老師是這樣嗎?兩個(gè)分錄都是用負(fù)數(shù)表示?那為什么原材料余額借方有-71w的余額呢
你這個(gè)最后是平,那是之前結(jié)轉(zhuǎn)成本都結(jié)轉(zhuǎn)掉了,現(xiàn)在沖掉也平,看最后余額
你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本藍(lán)字那個(gè)對應(yīng)原材料沒有了,所以做紅字是負(fù)數(shù),你這個(gè)對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本沖掉,也是平了,不要緊
好的,謝謝老師
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了