你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)沒(méi)勾選了嗎?
因本月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),火車(chē)票可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額本月不用抵扣。做賬的時(shí)候把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,還是正常做增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,申報(bào)的時(shí)候在報(bào)表中填列留抵
我司原財(cái)務(wù)有較多進(jìn)項(xiàng)未抵扣,她是每個(gè)月需要多少進(jìn)項(xiàng),就做多少發(fā)票到賬里。 1.我現(xiàn)在直接把留存的所有進(jìn)項(xiàng)全部做進(jìn)賬里,做在應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣認(rèn)證 科目,在保證一定的增值稅稅負(fù)率的情況下,需要多少則轉(zhuǎn)多少到應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額里面,可否? 2.這些待抵扣進(jìn)項(xiàng)需要做賬當(dāng)月全部勾選認(rèn)證嗎?還是轉(zhuǎn)進(jìn)進(jìn)項(xiàng)多少,就在系統(tǒng)里面勾選多少?
本月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),是不是先把所有的進(jìn)項(xiàng)都計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,到月底結(jié)算成本的時(shí)候需要多少進(jìn)項(xiàng)抵扣,就提多少,剩下的還放在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里是嗎?
老師,我們是一般納稅人,發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)候能不能先計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,等到月底把需要勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅再?gòu)拇挚圻M(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額啊?
老師,公司里面每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)用不完,是不是平時(shí)做賬時(shí)可以先把進(jìn)項(xiàng)都計(jì)入待認(rèn)證抵扣,月底根據(jù)稅負(fù)率計(jì)算出需要的進(jìn)項(xiàng)稅,再把相應(yīng)的待抵扣金額一次性轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額中
如果凈利潤(rùn)為負(fù),平均凈資產(chǎn)也為負(fù),算出來(lái)的資產(chǎn)收益率為正,這里表示的是公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)加劇,這種情況用表格怎么表示數(shù)據(jù)呢?直接把資產(chǎn)收益率表示為負(fù)數(shù)可以嗎?
1.分別計(jì)算兩個(gè)方案的凈現(xiàn)值和內(nèi)涵報(bào)酬率2.假設(shè)折現(xiàn)率為10%,請(qǐng)選擇最優(yōu)方案A、B為兩個(gè)互斥投資方案年份012345方案A-1000003000035000270003700040000方案B-400002200014000120001400012000
你好,我的財(cái)務(wù)軟件里面出來(lái)的利潤(rùn)表比自己做的利潤(rùn)表多36元,是怎么回事
老師教育咨詢(xún)公司開(kāi)發(fā)票可以開(kāi)培訓(xùn)費(fèi)嗎?
售價(jià)是1380,毛利是61%,倒推成本價(jià)怎么算?
老師您好,我單位有一筆應(yīng)付賬款,現(xiàn)因?qū)Ψ脚?hào)錯(cuò)誤,經(jīng)過(guò)溝通對(duì)方把此貨物送給我單位,我該如何做賬務(wù)處理
老師個(gè)人出租住房個(gè)稅怎么計(jì)算
公司匯算清繳如果只開(kāi)了半年(3-4季度) 資產(chǎn)總額季度平均值是不是只要除以2
公司給別人開(kāi)票怎么算稅點(diǎn)???例如 毛利大概6%,增值稅稅負(fù)0.4%
老師,想交住房公積金,基數(shù)咋定的
勾選過(guò)了
勾選了就應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng),抵扣不完的可以留底。
上月勾選的沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)就記入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了,這個(gè)月的全部都記進(jìn)項(xiàng)稅?怎么做分錄?
借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 你做的那個(gè)不對(duì)
我都做到應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了
你好 那你現(xiàn)在把它改過(guò)來(lái)。
我們是新企業(yè),從上月開(kāi)始勾選進(jìn)項(xiàng)稅,但上月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),我就把進(jìn)項(xiàng)放到待抵扣里了,現(xiàn)在報(bào)表上看不到進(jìn)項(xiàng)稅額,我需要把上月和這月的賬改一下嗎
需要修改 他應(yīng)該是在其他流動(dòng)資產(chǎn)里面。
上月的報(bào)表已經(jīng)報(bào)稅局了,有影響嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額留抵的分錄怎么做
你這個(gè)月修改就行了,其他的不要管啦,有影響你做錯(cuò)了。
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
那九月勾選的記入待抵扣里,就不能抵扣了嗎?
你做錯(cuò)了賬,可以抵扣。
抵扣不影響的 可以抵扣
留抵的分錄怎么做?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。 2020-11-13 19:21 這個(gè)能收到嗎