您好,分錄為 借:管理費(fèi)用等--差旅費(fèi) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 填寫(xiě)申報(bào)表附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出項(xiàng)目第23行
因本月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),火車(chē)票可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額本月不用抵扣。做賬的時(shí)候把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,還是正常做增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,申報(bào)的時(shí)候在報(bào)表中填列留抵
上個(gè)月火車(chē)票做了進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,稅款也抵了,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)火車(chē)票打印的不是報(bào)銷(xiāo)憑證,麻煩問(wèn)下進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做,申報(bào)的時(shí)候填在哪里?謝謝
請(qǐng)問(wèn)火車(chē)票可以當(dāng)進(jìn)項(xiàng)票抵扣嗎?如果可以,分錄怎么做?申報(bào)的時(shí)候,這一部分進(jìn)項(xiàng)稅額在哪里體現(xiàn)?認(rèn)證后的發(fā)票可以自動(dòng)帶出進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,上個(gè)月員工出差的火車(chē)票,計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣時(shí)稅率弄錯(cuò)了,應(yīng)該是9%實(shí)際按6%算的,前兩天做納稅申報(bào)時(shí),按賬面進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)的,和火車(chē)票金額也對(duì)不上這個(gè)沒(méi)事吧,在本月做個(gè)更正憑證,把少計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅調(diào)過(guò)來(lái),請(qǐng)問(wèn)是否可以
老師:上個(gè)月的火車(chē)票,算多了。這樣多抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅。這樣直接做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出可以嗎?分錄該怎么做,財(cái)務(wù)報(bào)表需要怎么修改
老師,我們?nèi)ツ暧幸粡堊援a(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證了,做了招待費(fèi)用,是不是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出呢?
固定資產(chǎn)賬面價(jià)值不小心成負(fù)數(shù)了,在匯算清繳的時(shí)候,可以填負(fù)數(shù)嗎還是怎樣改一下
老師,固定資產(chǎn)比如3月購(gòu)買(mǎi)的,應(yīng)該4月折舊,但是4月忘記錄入了,那么5月在折舊可以嗎?比正常的要一個(gè)月行嗎
老師,穩(wěn)崗補(bǔ)貼要不要交增值稅的?
深圳市的企業(yè)要做減資,工商變更,他的流程是什么呀?是哪個(gè)網(wǎng)站上去操作?深圳市的工商變更網(wǎng)是哪個(gè)呀?
老師,微信掃二維碼轉(zhuǎn)賬的錢(qián),入賬憑證用啥入,是轉(zhuǎn)賬記錄就可以還是要打轉(zhuǎn)賬電子憑證出來(lái),但是好像轉(zhuǎn)賬有電子憑證,掃二維碼的沒(méi)有,如圖掃二維碼付款的沒(méi)有這種憑證
請(qǐng)問(wèn)老師,注銷(xiāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤(rùn)有金額需要清零嘛?
建筑工程企業(yè),增值稅簡(jiǎn)易計(jì)稅,清包工可以用收入減扣掉員工工資成本再算3個(gè)點(diǎn)的稅嗎
老師匯算清繳這里面為什么是付數(shù),沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生
公司去年購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)電腦5000元,匯算清繳時(shí)如果我不享受加速折舊該怎么填報(bào)A105080這張表
謝謝老師這個(gè)會(huì)有罰款嗎
這個(gè)不會(huì)有罰款的,正常做轉(zhuǎn)出申報(bào)就是了。