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公司之前沒有收入,所以收到的增值稅發(fā)票一直沒有勾選,但是出納在做賬的時候把發(fā)票都記進項稅了,現(xiàn)在該怎么處理這些賬目。

2021-01-12 22:16
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齊紅老師

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2021-01-12 22:16

借應交稅費待認證 貸進項

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快賬用戶3034 追問 2021-01-12 22:17

調(diào)整以前月份的也可以么?要是以前年度的該怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2021-01-12 22:19

不管跨年,跨月跨季度都是一樣做。

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快賬用戶3034 追問 2021-01-12 22:22

相當于把進項稅轉成待認證進項稅是么?

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快賬用戶3034 追問 2021-01-12 22:30

老師,可不可以不調(diào)賬,這個月直接勾選了

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齊紅老師 解答 2021-01-12 22:51

你好 可以的 可以的

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快賬用戶3034 追問 2021-01-13 07:14

老師,飛機票6月忘記填在附表2了,可以這個月填寫在里面么

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齊紅老師 解答 2021-01-13 07:58

你好 可以在這個月的

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借應交稅費待認證 貸進項
2021-01-12
可以的呀,直接勾選勾選之后,你就正常的記錄你的應交稅費增值稅進項稅額,同時減少之前的費用。
2021-05-11
你好,小規(guī)模期間你有收入嗎?如果有收入的話,把它進項轉出就可以的 在增值稅附表二里面做進項轉出。
2022-05-04
對的沒有勾選也不用轉出
2023-09-13
同學你好,10月確認了收入和銷項,進項發(fā)票可以正常抵扣的
2023-10-06
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