你好,計(jì)提工資時(shí)應(yīng)付職工薪酬—職工工資包括個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保,個(gè)人所得稅稅款金額的
老師,計(jì)提工資時(shí)應(yīng)付職工薪酬—職工工資包括社保和個(gè)稅嗎
工會(huì)經(jīng)費(fèi)包括公司社保部分嗎,應(yīng)付職工薪酬工資總數(shù)包括應(yīng)付職工薪酬—社會(huì)保險(xiǎn)公司部分嗎?
你好,老師,我們計(jì)提工資時(shí),貸記應(yīng)付職工薪酬,支付時(shí)借記應(yīng)付職工薪酬,這里的應(yīng)付職工薪酬包括實(shí)發(fā)工資,個(gè)稅,還有社保,社保是包括個(gè)人和公司都承擔(dān)的部分,還是只是公司部分
計(jì)提工資,借:管理費(fèi)用12595.77.27 貸:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付工資10075(包括個(gè)人社保和個(gè)稅,個(gè)人應(yīng)發(fā)) 應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)(單位部分保險(xiǎn))2520.77 計(jì)提個(gè)稅 借:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付工資27.32 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)稅27.32 繳納社保:借:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資1037.73 應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)(單位部分)2520.77 貸:銀行存款3558.5 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付工資9009.95 貸:銀行存款9009.95 繳納個(gè)稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)稅27.32 貸:銀行存款27.32 老師我做匯算清繳時(shí)填寫應(yīng)付職工薪酬明細(xì)表,賬載金額寫哪個(gè)?實(shí)際金額寫哪個(gè)?稅收金額寫哪個(gè)?
老師,請(qǐng)幫我看一下以下分錄對(duì)不對(duì)?工資和社保計(jì)提時(shí)、借:管理費(fèi)用-職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資。借:管理費(fèi)用-社保費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-單位社保。發(fā)工資及繳納社保時(shí)、借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資,貸:銀行存款,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保。借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保,一其他應(yīng)收款-個(gè)人社保,貸:銀存款。
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
老師,我已經(jīng)做過這個(gè)分錄了,不用再做社保的其他應(yīng)付款了吧
你好,已經(jīng)通過了其他應(yīng)收款核算,就不需要再做社保的其他應(yīng)付款處理的