你好,同學(xué)。 你這里合并報(bào)表里面的金額480+500-150-500 -150是屬于重復(fù)計(jì)入了投資收益,所以減去,-500是個(gè)別投資收益,這部分在合并報(bào)表也體現(xiàn)了,重復(fù)了減去
老師,答案中前兩個(gè)分錄,是不是調(diào)的都是母公司甲公司的個(gè)別報(bào)表,最后一個(gè)分錄是合并報(bào)表的抵消分錄?合并報(bào)表中投資收益的列示金額480+500可以理解,再減去150和500怎么理解?150和500不是在調(diào)整母公司個(gè)別報(bào)表反映的么,在合并報(bào)表中投資收益的列示金額就不應(yīng)該體現(xiàn)了吧?
老師,這個(gè)合并報(bào)表中投資收益的列示金額為什么還要減掉個(gè)別報(bào)表調(diào)整中投資收益的金額?
老師,合并報(bào)表中最后一步,抵損益中,借投資收益 這個(gè)金額就是調(diào)整后的凈利潤(rùn)金額嗎,為什么沒(méi)有包含向股東分配現(xiàn)金股利的金額
老師,問(wèn)題2,甲公司個(gè)別報(bào)表確認(rèn)投資收益,為什么要調(diào)整折舊金額呢
合并報(bào)表中,調(diào)整成本法下的長(zhǎng)投會(huì)產(chǎn)生一個(gè)所占份額的投資收益,這個(gè)投資收益金額要同時(shí)在利潤(rùn)表和所有者權(quán)益變動(dòng)表里調(diào)整么。有經(jīng)驗(yàn)的老師回答下
轉(zhuǎn)入注冊(cè)資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開來(lái)開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有顯示買賣的金額,我公司也沒(méi)有開過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)啊?而且三季度沒(méi)有銷售額!
請(qǐng)問(wèn)第39題答案里面為什么沒(méi)把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒(méi)把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來(lái)算了?