你好,實際出口是8月,應(yīng)該做在9月,因為今天開的發(fā)票
8月31日的出口報關(guān)單,發(fā)票開在了9月1號,申報退稅時應(yīng)計入哪個月?
老師,你好,請問出口企業(yè)在確認(rèn)收入時,當(dāng)報關(guān)單上的出口日期和報關(guān)日期不一致時,應(yīng)以哪個日期為準(zhǔn)?舉例:報關(guān)單申報日期是12月31日,出口日期是次年1月2日,請問可以在12月份確認(rèn)收入嗎?謝謝。
報關(guān)單出口日期是2022年8月31日,開出口發(fā)票日期是9月1日并確認(rèn)收入,請問有沒有什么影響?
老師,報關(guān)單出口日期是8月份,出口發(fā)票是11月份開的,進(jìn)項發(fā)票是9月開的,可以在12月份申報增值稅和申報退稅嗎
深圳出口貿(mào)易公司 報關(guān)單出口日期是月底31或者30號的 可以在次月按上月的匯率換算再開嗎? 比如8月31日的出口日期 這張報關(guān)單 我申報8月份報表的時候 可以不確認(rèn)收入,9月開票出來的時候,再確認(rèn)收入嗎
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨保管原始憑證資料??
老師,個人獨資個人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個問題,分錄如何做?在第三季申報所得稅時,計算錯誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報表,所得稅是 9800, 這個分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個進(jìn)項稅和加計抵扣怎么計算啊
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
那假如我有張發(fā)票,八月份開了,但是九月一號打印的時候錯號了,那就紅沖再開正確的,這樣的還是可以報八月退稅額么,銷售也不計入九月了?
都需要計入8月,開票時間8月
八月份開了票,但是少開了,九月補(bǔ)了一張,申報退稅時兩個發(fā)票號都要填寫么,這樣跟增值稅報表就有差額
比對肯定不通過,有差額
那是放在九月申報還是?
當(dāng)然是放在9月申報的